Prosím o radu. Prvý krát idem robiť uzatváranie účtovných kníh a následne otvorenie nového roka, ale nie sú mi jasné niektoré operácie. Pracujem v MRP. Viem, že najprv treba zistiť konečné stavy 5 a 6, čiže si vytlačím výsledovku a zistím HV pred zdanením. Na základe toho urobím DP vypočítam daň a túto zaúčtujem v interných dokladoch. Potom musím urobiť prevod 5 a 6 účtov na 710, ale je to účtovný prípad a mám ho dať medzi interné doklady alebo nie? Ďalej zúčtujem HV 702/710 a urobím prevod KZ súvahových účtov na 702, ale sú to tiež účtovné prípady a mám ich zaradiť medzi interné doklady alebo nie? Potom mám urobiť ročný prevod a v novom roku nahodiť počiatočné stavy. Je to tiež účtovný prípad a mám to zaradiť medzi interné doklady(ID1) alebo nie? A ešte jedna otázka. Počiatočné stavy musím mať také isté ako konečné alebo ich môžem v rámci analytiky meniť?
Možno niekoho tieto moje otázky zarazia ale naozaj mi to nie je jasné a nechcela by som niečo pokaziť.
Ďakujem za všetky odpovede.