Zavrieť

Porady

OMEGA - nováčik

Ahojte, prosím Vás, kúpila som si Omegu, doteraz som účtovala v inom softe. Musím povedať, že zatiaľ som z toho úlný jeleň...toľko ikoniek všade Firmu som si založila, s pomocou príručky som zadala PS cez ID a otvorenie. Teraz sa pokúšam zaevidovať neuhradené pohľ. a záväzky z 2005, ale akosi sa neviem vysomáriť. Dám si pridať OF, účt. obdobie otvorenie,zaškrtnem neučtovať a ďalej??? Prosím poraďte.
Usporiadat
andreaS andreaS

andreaS je offline (nepripojený) andreaS

no, takze ty mas potvrdenie správcu vkladu, ze spolocnik JEMU splatil ZI... ale ze ich dal do firmy nemas...

fond tvoris zo zisku!!! takze neviem z coho ho chces teraz tvorit... neries, kym nie je zisk a kym nezasadne valna hromada, resp. jediny spolocnik nerozhodne o rozdeleni hospodarskeho vysledku... co sa kona az po podani danoveho priznania... takze ak mas zisk v 2010, tak ho rozdelujes az v 2011 podla toho ako sa rozhodne spolocnik, ale v prvom rade z neho budes tvorit rezervny fond...
0 0
Ivana Halajová Ivana Halajová

Ivana Halajová je offline (nepripojený) Ivana Halajová

Tak toto su zatial pre mna uplne nezname veci, pochopila som ze z rezervneho fondu sa moze tvorit len na zaklade zisku spolocnosti, len som nevedela, ci sa to nemusi takto pri otvoreni uctovnictva na s.r.o. aj zauctovat, na zaklade zakladatelskej listiny.
Ja mam len vyhlasenie spravcu vkladu o splatení ZI, akoze spolocnost XY, ktora nam predavala tuto nasu spolocnost ZW,zaroven osoba poverena vykonom funkcie spravcu vkladu, zaplatila do pokladne spolocnosti ZW cely vklad spolocnika 5000 EUR. Ine nic nemam. V zakl. listine je uvedena iba vyska ZI +vyska vkladov spolocnikov, kde je uvedene uz meno noveho konatela a to ze vyska vkladu bola splatena. Ide mi len o to aby som to dobre zauctovala a mala vsetky podklady. Dakujem
0 0
JANA LC JANA LC

JANA LC je offline (nepripojený) JANA LC

Prosím o radu :
Sročka s jediným spoločníkom bola zapísaná v OR 09.10.2010, podľa ZL sa ZI riešilo nie cez pokladňu, ale pred zápisom do OR /04.10.2010/ sročka otvorila svoj účet a na ten spoločník-správca vložil 5000,- €.

Takže:

04.10.2010 ID 378/353 POHĽADÁVKA VOČI SPRÁVCOVI VKLADU 5.000,- €
04.10.2010 BÚ 221/378 SPLATENIE ZI NA BÚ SPRÁVCOM 5.000,- €
09.10.2010 ID 353/411 VKLAD DO ZI 5.000,-€

Je to tak správne?
Ďakujem za odpoveď !
0 0
JANA LC JANA LC

JANA LC je offline (nepripojený) JANA LC

Prosím o radu:
Sro - jeden spoločník - vznik r.2010 - žiadny obrad v r.2010 - ZI 5.000,- €

ZI 5.000,- € na bežnom účte
potom sa previedlo 4.900,-€ do pokladne a na účte zostalo 100,-€

Otázky:
Ak je ZI 5.000,-€ , tak by nikdy nemala klesnúť pokladňa pod 5.000,-€ ?
Z účtu si banka strhávala v priebehu roka poplatky, takže je tam k 31.12.2010 nie 100,-€, ale 92,-€. Aby v pokladni bolo tých 5.000,-€ má spoločník vložiť vlastné peniaze, tých 100,-€ ? Zápis 211/365 ? Keďže sro nemala žiadne príjmy, k 31.12.2010 sa nemohlo vyplatiť spoločníkovi 100,-€, môže sa to preniesť do roku 2011 ?

Ďakujem!
0 0
JANA LC JANA LC

JANA LC je offline (nepripojený) JANA LC

Prosím o radu:
sro-jeden spoločník-vznik 2010-žiadny príjem, ale mala zriaďovacie výdavky:

notár 518/379 napr. 30,-€
kolky 518/379 napr. 380,-€

nakoľko sro nemala žiadny príjem v r.2010, nemohol sa uhradiť záväzok voči zakladateľovi 380+30=410,-€ zápisom 379/211, môže sa to preniesť do roku 2011, sro bude v strate ?

Ďakujem za odpoveď!
0 0
december85 december85

december85 je offline (nepripojený) december85

ahojte, aj ja mám trochu problém s omegou potrebovala by som vytlačiť faktúru vystavenú v roku 2010, skúšala som milion spôsobov, ale výsledok je stále ten istý - faktúru nemám... prosím vás poradte mi ak viete, dakujem veľmi pekne
0 0
JANA LC JANA LC

JANA LC je offline (nepripojený) JANA LC

december85 Pozri príspevok
ahojte, aj ja mám trochu problém s omegou potrebovala by som vytlačiť faktúru vystavenú v roku 2010, skúšala som milion spôsobov, ale výsledok je stále ten istý - faktúru nemám... prosím vás poradte mi ak viete, dakujem veľmi pekne
Pozrela som to u mňa, v roku 2011 mám OF z roku 2010 neuhradené v saldokonte, z tadiaľ ju nevytlačíš, musíš ísť do starého roka 2010, a tam cez fakturáciu si príslušnú OF vytlačíš. Dúfam, že som pomohla.
0 0
grammatika grammatika

grammatika je offline (nepripojený) grammatika

JANA LC Pozri príspevok
Prosím o radu :
Sročka s jediným spoločníkom bola zapísaná v OR 09.10.2010, podľa ZL sa ZI riešilo nie cez pokladňu, ale pred zápisom do OR /04.10.2010/ sročka otvorila svoj účet a na ten spoločník-správca vložil 5000,- €.

Takže:

04.10.2010 ID 378/353 POHĽADÁVKA VOČI SPRÁVCOVI VKLADU 5.000,- €
[S]04.10.2010[/S] BÚ 221/378 SPLATENIE ZI NA BÚ SPRÁVCOM 5.000,- €
09.10.2010 ID 353/411 VKLAD DO ZI 5.000,-€

Je to tak správne?
Ďakujem za odpoveď !
účtovať začínaš dňom vzniku
0 0
grammatika grammatika

grammatika je offline (nepripojený) grammatika

JANA LC Pozri príspevok
Prosím o radu:
Sro - jeden spoločník - vznik r.2010 - žiadny obrad v r.2010 - ZI 5.000,- €

ZI 5.000,- € na bežnom účte
potom sa previedlo 4.900,-€ do pokladne a na účte zostalo 100,-€

Otázky:
Ak je ZI 5.000,-€ , tak by nikdy nemala klesnúť pokladňa pod 5.000,-€ ?
Z účtu si banka strhávala v priebehu roka poplatky, takže je tam k 31.12.2010 nie 100,-€, ale 92,-€. Aby v pokladni bolo tých 5.000,-€ má spoločník vložiť vlastné peniaze, tých 100,-€ ? Zápis 211/365 ? Keďže sro nemala žiadne príjmy, k 31.12.2010 sa nemohlo vyplatiť spoločníkovi 100,-€, môže sa to preniesť do roku 2011 ?

Ďakujem!
ZI je "len účtovne"
Nemusíš mať "Fyzicky" 5000 € v pokladni, či na účte
0 0
grammatika grammatika

grammatika je offline (nepripojený) grammatika

JANA LC Pozri príspevok
Prosím o radu:
sro-jeden spoločník-vznik 2010-žiadny príjem, ale mala zriaďovacie výdavky:

notár 518/379 napr. 30,-€
kolky 518/379 napr. 380,-€

nakoľko sro nemala žiadny príjem v r.2010, nemohol sa uhradiť záväzok voči zakladateľovi 380+30=410,-€ zápisom 379/211, môže sa to preniesť do roku 2011, sro bude v strate ?

Ďakujem za odpoveď!
Ak sa jedná stále o tú istú firmu, viď vyššie Tvoje príspevky.
A ak to boli zriaďovacie výdavky (30+380 €), tak účtuješ ku dňu vzniku:
ID 518/379 =30 €
ID 538/379 = 380 € (kolky=538)
A vytvoriť si analytiku na zriaďovacie výdavky, je takisto správne

A keďže si firma vybrala z účtu 4900 €, tak v pokladni máš 4900 € a z tohto môžeš uhradiť záväzok 379/211.
0 0
Ivana Halajová Ivana Halajová

Ivana Halajová je offline (nepripojený) Ivana Halajová

Dobry den, nenajde sa nikto, kto by mi pomohol s mojim pripadom?
Nezalozili sme s.r.o., ale kupili. Spolocnost bola zapisana do OR 28.05.2010, zmena konatela, nazvu spolocnosti, adresa bola urobene v OR, vznik funkcie noveho konatela 4.11., zapis v OR 23.12.2010. Mame ZL, zmluvu o prevode obchodneho podielu, vypis z obch.registra a vyhlasenie spravcu vkladu o splateni ZI.
Toto vyhlasenie je z 26.05.2010, ze do pokladne spolocnosti bolo vlozenych 5000EUR, este tou spolocnostou, ktora nam tutu s.r.o. predala. V ZL je uvedene uz meno noveho konatela a ze ZI bolo splatene.
Prosim iba mi skontrolujte ci dobre uctujem.
- ID 28.05.2010 353/411 pohl. za upisane ZI
- ID 28.05.2010 378/353 splateny vklad spravcom vkladu
Otvaracia suvaha:
- 28.05.2010 ID 701/411
- 28.05.2010 ID 353/701
- 26.05.2010-ako je na vyhlaseni PPD 211/378 vklad spravcu do pokladne.

Prijmy neboli ziadne, ucet zatial nema otvoreny, neplatca DPH
Vydavky notarske poplatky-zmena mena a nazvu spolocnosti+2x faktury1. za obstaranie zalozenia spolocnosti vratane sudnych poplatkov+2.faktura poskytnutie sidla.
- notarske poplatky 10.11.2010 VPD 538/211
- 1x vyhotovena 30.05.2010 splatna 15.12.2010 a aj uhradena 15.1.2010
dosla faktura 518/321
uhrada 15.12.2010 VPD 321/211
Bolo to uhradene z osobneho uctu, ale prilozim kopiu vypisu a dam tam pokladnu
2. faktura vystavena 05.11.2010 splatna 15.12.2010, tiez zaplatena 15.12.2010 z osobneho uctu
dosla faktura 518/321
uhrada 321/211

Prosim ak mozete poradte, ci to mam spravne zauctovane.
Dakujem
0 0
JANA LC JANA LC

JANA LC je offline (nepripojený) JANA LC

Ivana Halajová Pozri príspevok
Dobry den, nenajde sa nikto, kto by mi pomohol s mojim pripadom?
Nezalozili sme s.r.o., ale kupili. Spolocnost bola zapisana do OR 28.05.2010, zmena konatela, nazvu spolocnosti, adresa bola urobene v OR, vznik funkcie noveho konatela 4.11., zapis v OR 23.12.2010. Mame ZL, zmluvu o prevode obchodneho podielu, vypis z obch.registra a vyhlasenie spravcu vkladu o splateni ZI.
Toto vyhlasenie je z 26.05.2010, ze do pokladne spolocnosti bolo vlozenych 5000EUR, este tou spolocnostou, ktora nam tutu s.r.o. predala. V ZL je uvedene uz meno noveho konatela a ze ZI bolo splatene.
Prosim iba mi skontrolujte ci dobre uctujem.
- ID 28.05.2010 353/411 pohl. za upisane ZI
- ID 28.05.2010 378/353 splateny vklad spravcom vkladu
Otvaracia suvaha:
- 28.05.2010 ID 701/411
- 28.05.2010 ID 353/701
- 26.05.2010-ako je na vyhlaseni PPD 211/378 vklad spravcu do pokladne.

Prijmy neboli ziadne, ucet zatial nema otvoreny, neplatca DPH
Vydavky notarske poplatky-zmena mena a nazvu spolocnosti+2x faktury1. za obstaranie zalozenia spolocnosti vratane sudnych poplatkov+2.faktura poskytnutie sidla.
- notarske poplatky 10.11.2010 VPD 538/211
- 1x vyhotovena 30.05.2010 splatna 15.12.2010 a aj uhradena 15.1.2010
dosla faktura 518/321
uhrada 15.12.2010 VPD 321/211
Bolo to uhradene z osobneho uctu, ale prilozim kopiu vypisu a dam tam pokladnu
2. faktura vystavena 05.11.2010 splatna 15.12.2010, tiez zaplatena 15.12.2010 z osobneho uctu
dosla faktura 518/321
uhrada 321/211

Prosim ak mozete poradte, ci to mam spravne zauctovane.
Dakujem
Dobrý deň, ja som tiež mala veľa otázok, ale radšej som jednotlivé otázky riešila zvlášť, lebo naraz je toho veľa. A keď mi poradili, tak som si každú vytlačila aj s odpoveďou, a lepšie sa mi s tým robilo.
Teraz ku Vám, poradím, ako bolo mne vysvetlené.

Spoločnosť bola zapísaná do OR 28.05.2010,
1., ID 28.05.2010 353/411 VKLAD DO ZI 5.000,- €
V evidencii účt. dokladov treba tento ID zaúčtovať nie do obdobia otvorenie, ale máj, aby sa správne vytlačila otváracia súvaha.
Iné doklady nenahadzujte, ale najskôr vytlačte otváraciu súvahu obdobie máj-máj 2010.

2., To, čo píšete, otváracia súvaha atď..., to som ja neurobila, lebo potom som na 411 mala 10.000,-€ a nie 5.000,-€. Volala som do KROSU a tam mi povedali, že keď som urobila ID 353/411, že už mám účty otvorené a nemusím ísť cez 701.

3., Ale samozrejme, treba doriešiť správcu, takže:
ID 28.05.2010 378/353 POHĽADÁVKA VOČI SPRÁVCOVI VKLADU 5.000,-€
PPD 28.05.2010 211/378 SPLATENIE ZI DO POKLADNE SPRÁVCOM 5.000,-€
Viem, že to bolo 26.05.2010, aj u nás sa dávali peniaze ale na BÚ pár dní pred zápisom do OR, ale mi bolo povedané, že účtovať treba odo dňa vzniku, a tie skoršie dátumy mi boli preškrtnuté, tak si myslím že vznik = deň zápisu do OR.

To by stačilo, k ostatným veciam neskôr.
0 0
grammatika grammatika

grammatika je offline (nepripojený) grammatika

súhlasím, ale do otváracej súvahy aj pohľ.voči správcovi - otváracia súvaha obsahuje údaje, ktoré vznikli pred dňom vzniku sro, a keďže sro nezapíšu bez toho aby ZI bolo splatené (čiže bez toho aby vznikla pohľ.voči správcovi) tak toto určite tiež vstupuje do otváracej súvahy.

Do pokladne mohol správca vložiť peniaze, až keď spoločnosť vznikla - kuk do spoločenskej alebo zakladatelskej listiny.

Ak bola faktúra uhradená z osobného účtu, tak treba účtovať úhradu tejto faktúry cez ID 321/365. a následne splatenie záväzku 365/211,221
0 0
JANA LC JANA LC

JANA LC je offline (nepripojený) JANA LC

Ivana Halajová Pozri príspevok
Dobry den, nenajde sa nikto, kto by mi pomohol s mojim pripadom?
Nezalozili sme s.r.o., ale kupili. Spolocnost bola zapisana do OR 28.05.2010, zmena konatela, nazvu spolocnosti, adresa bola urobene v OR, vznik funkcie noveho konatela 4.11., zapis v OR 23.12.2010. Mame ZL, zmluvu o prevode obchodneho podielu, vypis z obch.registra a vyhlasenie spravcu vkladu o splateni ZI.
Toto vyhlasenie je z 26.05.2010, ze do pokladne spolocnosti bolo vlozenych 5000EUR, este tou spolocnostou, ktora nam tutu s.r.o. predala. V ZL je uvedene uz meno noveho konatela a ze ZI bolo splatene.
Prosim iba mi skontrolujte ci dobre uctujem.
- ID 28.05.2010 353/411 pohl. za upisane ZI
- ID 28.05.2010 378/353 splateny vklad spravcom vkladu
Otvaracia suvaha:
- 28.05.2010 ID 701/411
- 28.05.2010 ID 353/701
- 26.05.2010-ako je na vyhlaseni PPD 211/378 vklad spravcu do pokladne.

Prijmy neboli ziadne, ucet zatial nema otvoreny, neplatca DPH
Vydavky notarske poplatky-zmena mena a nazvu spolocnosti+2x faktury1. za obstaranie zalozenia spolocnosti vratane sudnych poplatkov+2.faktura poskytnutie sidla.
- notarske poplatky 10.11.2010 VPD 538/211
- 1x vyhotovena 30.05.2010 splatna 15.12.2010 a aj uhradena 15.1.2010
dosla faktura 518/321
uhrada 15.12.2010 VPD 321/211
Bolo to uhradene z osobneho uctu, ale prilozim kopiu vypisu a dam tam pokladnu
2. faktura vystavena 05.11.2010 splatna 15.12.2010, tiez zaplatena 15.12.2010 z osobneho uctu
dosla faktura 518/321
uhrada 321/211

Prosim ak mozete poradte, ci to mam spravne zauctovane.
Dakujem
A teraz k tej druhej časti:
Predpokladám, že sa jedná o zriaďovacie výdavky a tie som ja riešila cez
379 - v OMEGE je 379 002 - Iné záväzky /Vyúčtovanie zriaďovacích výdavkov/ , takže:

1., notárske poplatky 10.11.2010 ID 518/379 /ja mám 518 - Ostatné služby/

2., Prvú DF by som nezapísala v evidencii DF, ale urobila by som predpis ID 518/379 30.05.2010.

3., Druhú DF tak isto, ID 518/379 05.11.2010.

Poznámka: Nezabudnúť si vytvoriť analytiku na zriaďovacie výdavky /518/.

Keď máme všetky zriaďovacie výdavky zapísané int. dokladmi, na 379 súčet sa rovná zrátaním všetkých poplatkov. No a teraz môžete sa vyrovnať so zakladateľom, tak ako Ste písali:
1., notárske poplatky 10.11.2010 VPD 379/211
2., Prvá DF VPD 15.12.2010 379/211
3., Druhá DF VPD 15.12.2010 379/211 /to, že to platil zakladateľ s osobného účtu je bezpredmetné, vy sa s ním určite vyrovnáte v hotovosti.

Dúfam, že som Vám trošku pomohla, ale prosím, ešte si to overte.
0 0
grammatika grammatika

grammatika je offline (nepripojený) grammatika

a nezabudnite:
Údaje bezprostredne predchádzajúceho obdobia sú údaje z otváracej súvahy podľa §2 ods.2 Opatrenia MF SR č. MF/26120/2007-74
0 0
grammatika grammatika

grammatika je offline (nepripojený) grammatika

JANA LC Pozri príspevok
A teraz k tej druhej časti:
Predpokladám, že sa jedná o zriaďovacie výdavky a tie som ja riešila cez
379 - v OMEGE je 379 002 - Iné záväzky /Vyúčtovanie zriaďovacích výdavkov/ , takže:

1., notárske poplatky 10.11.2010 ID 518/379 /ja mám 518 - Ostatné služby/

2., Prvú DF by som nezapísala v evidencii DF, ale urobila by som predpis ID 518/379 30.05.2010.

3., Druhú DF tak isto, ID 518/379 05.11.2010.

Poznámka: Nezabudnúť si vytvoriť analytiku na zriaďovacie výdavky /518/.

Keď máme všetky zriaďovacie výdavky zapísané int. dokladmi, na 379 súčet sa rovná zrátaním všetkých poplatkov. No a teraz môžete sa vyrovnať so zakladateľom, tak ako Ste písali:
1., notárske poplatky 10.11.2010 VPD 379/211
2., Prvá DF VPD 15.12.2010 379/211
3., Druhá DF VPD 15.12.2010 379/211 /to, že to platil zakladateľ s osobného účtu je bezpredmetné, vy sa s ním určite vyrovnáte v hotovosti.

Dúfam, že som Vám trošku pomohla, ale prosím, ešte si to overte.
s týmto zčasti nesúhlasím, pretože tie faktúry nie sú zriaďovacie výdavky - ale poplatky za prevod obchodného podielu (vznikli až v novembri a spoločnosť vznikla v máji.
čiže faktúry cez DF a nie cez ID.
Naposledy upravil grammatika : 04.03.11 at 14:19
0 0
JANA LC JANA LC

JANA LC je offline (nepripojený) JANA LC

grammatika Pozri príspevok
súhlasím, ale do otváracej súvahy aj pohľ.voči správcovi - otváracia súvaha obsahuje údaje, ktoré vznikli pred dňom vzniku sro, a keďže sro nezapíšu bez toho aby ZI bolo splatené (čiže bez toho aby vznikla pohľ.voči správcovi) tak toto určite tiež vstupuje do otváracej súvahy.

Do pokladne mohol správca vložiť peniaze, až keď spoločnosť vznikla - kuk do spoločenskej alebo zakladatelskej listiny.

Ak bola faktúra uhradená z osobného účtu, tak treba účtovať úhradu tejto faktúry cez ID 321/365. a následne splatenie záväzku 365/211,221
Veľmi, veľmi pekne ďakujem ! Teraz som si to pozrela a mala som chybu v otváracej súvahe, áno , ID 378/353 POHĽADÁVKA VOČI SPRÁVCOVI VKLADU 5.000,- € musí tiež byť v otv.súv..
Ešte raz ďakujem!
0 0
Ivana Halajová Ivana Halajová

Ivana Halajová je offline (nepripojený) Ivana Halajová

Dakujem Vam velmi pekne JANA LC a grammatika. Som stastna, ze sa nasiel niekto, kto mi dokazal poradit konkretne a presne.Velmi ste mi pomohli. Dlho sa s tym uz trapim a nechcela by som na nic zabudnut, alebo nieco urobit zle. Co sa tyka tych faktur, este si to teda odsuhlasim, ze zauctujem to nie ako zriadovacie vydavky, ale vydavky ktore vznikli po vzniku s.r.o, boli to vydavky za zmenu v obchodnom registri, obstaranie zalozenej s.r.o., prevod obch.podielu, notarske poplatky.
Takze mozem uctovat tie 2 faktury ako Dfa 518/379 jednu s datumom 30.5. a druhu 05.11.nie cez interny doklad a potom uz len cez VPD 379/211, uhrada 15.12.2010
Co sa tyka toho blocku, notarske poplatky ten by som mohla zauctovat, bol plateny v hotovosti VPD 518/211? 10.11.2010
Este ak robite v omege ako je uctovny rok v rezime uctovania tam dam januar-december. Do danoveho priznania k dani z prijmu zdanovacie obdobie bude 28.05.2010-31.12.2010, alebo kalendarny rok 01.01.2010-31.12.2010?
Zatial nemame otvoreny ucet, tak ten nemusime zatial otvarat? Este sa chcem spytat, ked s.r.o. nie je zatial platcom DPh a nemala ziadny prijem, len vydavky, teda bude mat stratu, musi sa k danovemu priznaniu dat aj vykaz ziskov a strat. Zatial som uctovala len v jednoduchom uctovnictve.
Este raz velmi pekne dakujem za Vase rady a trpezlivost
0 0
grammatika grammatika

grammatika je offline (nepripojený) grammatika

Ivana Halajová Pozri príspevok
Dakujem Vam velmi pekne JANA LC a grammatika. Som stastna, ze sa nasiel niekto, kto mi dokazal poradit konkretne a presne.Velmi ste mi pomohli. Dlho sa s tym uz trapim a nechcela by som na nic zabudnut, alebo nieco urobit zle. Co sa tyka tych faktur, este si to teda odsuhlasim, ze zauctujem to nie ako zriadovacie vydavky, ale vydavky ktore vznikli po vzniku s.r.o, boli to vydavky za zmenu v obchodnom registri, obstaranie zalozenej s.r.o., prevod obch.podielu, notarske poplatky.
Takze mozem uctovat tie 2 faktury ako Dfa 518/379 jednu s datumom 30.5. a druhu 05.11.nie cez interny doklad a potom uz len cez VPD 379/211, uhrada 15.12.2010
Co sa tyka toho blocku, notarske poplatky ten by som mohla zauctovat, bol plateny v hotovosti VPD 518/211? 10.11.2010
Este ak robite v omege ako je uctovny rok v rezime uctovania tam dam januar-december. Do danoveho priznania k dani z prijmu zdanovacie obdobie bude 28.05.2010-31.12.2010, alebo kalendarny rok 01.01.2010-31.12.2010?
Zatial nemame otvoreny ucet, tak ten nemusime zatial otvarat? Este sa chcem spytat, ked s.r.o. nie je zatial platcom DPh a nemala ziadny prijem, len vydavky, teda bude mat stratu, musi sa k danovemu priznaniu dat aj vykaz ziskov a strat. Zatial som uctovala len v jednoduchom uctovnictve.
Este raz velmi pekne dakujem za Vase rady a trpezlivost
aj súvahu aj VZaS aj poznámky
Ak tá faktúra došla po vzniku sro, tak účtuješ v evidencii DF.
Keď nemáte účet - tak neúčtuješ o ňom.
A treba aj inventarizáciu a plus ako som spomínala nezabudnite §2 ods.2 Opatrenia MF SR č. MF/26120/2007-74.
ale predpokladám, keďže v profile máte samostatný účtovník, tak toto viete
0 0
Ivana Halajová Ivana Halajová

Ivana Halajová je offline (nepripojený) Ivana Halajová

dakujem budem sa snazit byt samostatny uctovnik, zatial to mozem potvrdit len v jednoduchom uctovnictve. Kazdy musi raz zacat
Ked firma nemala ziadne prijmy v roku 2010 iba naklady, staci v poznamkach uviest len ICO, adresa, spolocnici povodni+aktualne zmeny, ZI a ze firma nevykonala ziadnu ekonomicku cinnost. Nemusim posielat vsetky strany z omegy? Co sa teda uctu tyka, zatial si ho ani nemusime otvarat,kym firma nezacne cinnost?
Dakujem
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať