Podnikateľ fyzická osoba od začiatku roka 2013 predáva tovar, ktorý nakupuje iba od českých dodávateľov. V priebehu roka prekročil nákup od českých dodávateľov sumu 14 tis. eur a preto sa registroval pre DPH. Do registrácie uhrádzal faktúry aj s českou DPH. Po registrácii sú faktúry bez DPH a tú uhrádza na Slovensku.
V najbližších mesiacoch určite prekročí obrat pre platiteľa DPH (49 tis. eur). Chcem sa preto opýtať.
Môže si podnikateľ odpočítať DPH z tovaru, ktorý bude mať k dátumu kedy sa stane platiteľom DPH (zistené na základe inventarizácie zásob) na skade?
Môže si odpočítať aj DPH z faktúr, ktoré boli vystavené ešte s českou DPH, pokiaľ tento tovar ešte má na sklade?
Za odpovede veľmi pekne ďakujem.