Zavrieť

Porady

osobný vklad

Ahojte chcela by som sa opýtať, keď zadávam v MS3 osobný vklad podnikateľa na účet ponúka Príjmy vklad podnikateľa a Príjmy nepodliehajúce dani z príjmov, kam ho mám zaradiť. Dík
Ešte som zabudla, členenie DPH mám dať príjmy bez vplyvu DPH?
dík
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

    sybila3
    Díky za radu. A ako dávaš nájomné za nebytové priestory-obchod? Môže to byť ako výdaj za réžiu.
    ď

    kristina11 je offline (nepripojený) kristina11

    kristina11
    ahoj,
    úhrady faktúr cez VPD: dávam celú sumu bez vplyvu na DPH. ale priznám sa, že MS3 som s DPH začala len teraz (robím prvé priznanie), takže dúfam,že to tak je ok.
    nájomné za nebytové priestory: pokiaľ si ich prenajímaš v súvislosti s podnikaním, tak je to výdaj-réžia.

    sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

    sybila3
    Veď aj ja robím teraz prvé priznanie aj JU aj PU v MS3, tak sa bojím aby to nebolo zle. Tie priestory neprenajímam ale robím JU za obchod a prišla mi faktúra za prenájom za prvý štvrťrok 2006.
    Ale teraz som zas narazila na nejaký problém, mám tu dobropis na vrátený tovar, vlastne obchod vrátil tovar dodávateľovi za 204, sk. Je to na faktúre-dobropise mínusom, neviem ako to mám dať a hneď bola aj prijatá platba za vrátený tovar, neviem, čo s tým, či na faktúre zaškrtnem dobropis a automaticky mi to urobí mínus. A potom prijmem do pokladne 204,- Môže to tak byť?
    ď

    kristina11 je offline (nepripojený) kristina11

    kristina11
    ľutujem, ale v tom ti neporadím. dobropis som zatiaľ nemala.
    ja sa trápim so zálohami a vyúčtovacími fa.
    a to nájomné je jasná réžia. majú tam predajňu, tak nie je o čom.

    sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

    sybila3
    Aj tak ti ďakujem za ochotu, skúsila som to dať ako dobropis mínusom, v účt.den. mi vyskočili nejaké mínusy, neviem, čo s tým, ale zajtra mi príde jeden pán na MS3, tak uvidím. Teraz som si všimla, že ked dám výdaj celú sumu, bez vplyvu na DPH-uhrada fa, tak mi to v denníku aj tak rozúčtuje, v PU mi to dáva jednou sumou, dúfam, že mi to neovplyvní dph, lebo dph mi narátava z faktúry, ked som si dala ukázať doklady vstupujúce do dph, tak tam tie doklady neboli, dúfam, že je to dobre.
    tak sa maj, idem sa ešte trápiť...

    Marianna01 je offline (nepripojený) Marianna01

    Marianna01
    Ahojte dievčatá, neviem, či nie neskoro ale skúsim vám pomôcť - robím s MS3 už niekoľko rokov.
    Takže ak si dávate úhradu, ak máte faktúru, dajte ju uhradiť cez VS. Hneď vám naskočí suma úhrady do kolónky bez DPH. Predkontáciu si nastavte - úhrada za tovar, alebo 321, vplyv na DPH 05P 00 - t.j. riadok, ktorý je bez vplyvu na DPH.
    Dobropisy sa účtujú tak, že si asi v strede faktúry vľavo (myslím, že pod dátumami) zaškrtnite možnosť dobropis (celá sa vysvieti na červeno) a zadajte sumu mínusom.
    Zálohové fa tiež treba označiť ako zálohové. Potom, keď príde vyúčtovacia, cez možnosť pridať vľavo dole zadáš odpočet zálohy. Automaticky ukáže faktúru zálohovú - ak Ti nebudú sedieť čísla faktúr, daj možnosť bez väzby a môžeš si urobiť odpočet záloh. Upozorňujem, zálohové fa musia byť hradené - aj keď interným dokladom, ale musia. Zas pozor na interné doklady - v JU neovplyvňujú daň z príjmu - treba to urobiť v uzávierkových operáciách.
    Ak niečo budete potebovať, kľudne sa pýtajte. Ak nebudem odpovedať, oslovte ma cez SS.

    Ľuba je offline (nepripojený) Ľuba

    Ľuba
    Ešte malý detail k dobropisom - členenie DPH si daj 05 R25 - oprava odpočítanej dane. Čo sa týka úhrad vyúčtovacích faktúr, ku ktorým bola prijatá záloha - ak je suma k úhrade 0,- môžeš ich dať uhradiť tým dokladom, ktorým bola uhradená záloha (vo výške 0,-). Nie je treba urobiť interný doklad. Ak ich uhradíš ID-om, nedostaneš ich do PD a nerozčlení sa Ti prijatá platba na príjem za službu alebo tovar a DPH !!!

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.