Dobry den,
chcela by som sa spytat uvadzanie datumu dodania v KV. Mam prijatu fakturu za sluzbu zo zahranicia, miesto dodania urcim podla §15 odsek 1. Teda ako platitel DPH musim sluzbu samozdanit. Sluzba mi bola poskytnuta v mesiaci september ale fakturu som dostala s datumom vystavenia oktobrovym. Ked sluzbu samozdanim a uvediem do danoveho priznania za september, aky datum uvediem do KV respektive uvediem datum vystavenia faktury 7.10 v kontrolnom vykaze za september?dakujem za odpoved