Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Čítala som tu niekoľko príspevkov na túto tému, ale nie je mi to úplne jasné.
1. Zamestnanec bol na služobnej ceste v zahraničí a tankoval tam. Platil firemnou kartou.
Pokladničný doklad mu teda nemôžem preplatiť v rámci služobnej cesty.
Pokladničný doklad ale obsahuje DPH (v tomto prípade konkrétne nemeckú 19%).
Ako ho teraz zaúčtovať?
Mám dať sumu základu dane do spotreby a sumu 19%DPH na 548?
Alebo celú sumu (vrátane DPH) dať do spotreby?
2. Zároveň tankoval aj na Shell na tejto služobnej ceste. Keď príde faktúra od Shell (s ktorou máme zmluvu) za tankovanie v zahraničí a bude tam uvedená aj 19% nemecká DPH k tomuto tankovaniu - ako zaúčtovať takúto faktúru?
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Pokladničný doklad a faktúra zo zahraničia s vyčíslenou DPH - ako účtovať?