Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Platca DPH v SR si objednal práce od českého podnikateľa. Zaplatil im ubytovanie a to im má teraz refakturovať. Je správne vystaviť túto faktúru za ubytovanie so slovenskou DPH 20% a miestny poplatok, ktorý nepodlieha DPH bez DPH? Ďakujem
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
anula1975Ďakujem pekne za odpoveď. Prosím Vás a na faktúre je potrebné uviesť podľa § 15, alebo 16? A ešte taká otázka - do KV DPH to nevstupuje? A v daň. priznaní k DPH to bude riadok 11? Ďakujem.
emma2Miesto dodania služby je určené podľa §16 zákona o DPH, ale nie je nutné uvádzať to na faktúre.
V KV faktúru vykážete v časti A1, ak odberateľ má pridelené české IČ DPH, tak ho uvedťte, ak nemá necháte kolonku pre IČ DPH prázdnu.
V daňovom priznaní vyplňate riadky 03 a 04 kedže ide o dodanie sllužby podľa §9.
anula1975Ešte raz veľmi pekne ďakujem za pomoc :-)