Chcem sa opýtať: kým nebola možnosť odpočítania si dane v ktoromkoľvek mesiaci do konca účtovného obdobia posielalo sa dodatočné daňové priznanie k DPH.Teraz sa DDP k DPH posiela v prípade že v roku 2017 zaúčtujem zabudnutú faktúru z roku 2016 ,v prípade že mám zle údaje v DP alebo keď mám zlú daň na výstupe? Chápem to dobre? Ďakujem