SZČO, platiteľ DPH, JÚ, SW POHODA
Cudzincovi, FO-nepodnikateľovi, nie z EÚ(Srbsko-Čierna Hora) sme predali tovar. Faktúra vystavená s DPH.
V súlade s § 59 a 60, Zákona o DPH sme mu po predložení potvrdenia z col.úradu o vývoze tovaru prísl. DPH vrátili.
Prosím len o "odobrenie", prípadne, na čo by sme nemali zabudnúť + ako túto vrátenú daň zaúčtovať.
Ďakujem všetkým.
(Jasné, že téma DPH, 3.q. skončil
)