Zavrieť

Porady

DPH - zahranicna fa

Kto mi strucne a jasne vysvetli rozdiel medzi doslymi fakturami z Madarska, ked na jednej mam sumu v Ft napr.:
1. fa = zaklad 5.000 Ft, DPH 0, k uhrade 5.000 Ft
a dalsiu:
2. fa = zaklad 5.040 Ft, DPH 20% 1.008 Ft, k uhrade 6.048 Ft.

Pri obidvoch si mam urobit samozdanenie, alebo tym, ze na druhej je uvedena j DPH musim to zauctovat nejako inac?

Prosim, poradte mi niekto, doteraz nam chodili faktury bez udania DPH.
Dakujem
Usporiadat
Anonymka Anonymka

Anonymka je offline (nepripojený) Anonymka

som baba, ktorá je mladá - už skúsenejšia, ktorá miluje život, zábavu a svoju prácu ...viac
Neviem, či ide o majetok, lebo to nie je majetok v našom vlastníctve - ide o tovar. Ak má ešte niekto nejaký názor, prosím doplne. Každopádne by nemala figurovať na nej DPH - oni za to musia odviesť DPH v čechách???
0 0
Milan Benka Milan Benka

Milan Benka je offline (nepripojený) Milan Benka

obyvateľ SR
Anonymka
Neviem, či ide o majetok, lebo to nie je majetok v našom vlastníctve - ide o tovar. Ak má ešte niekto nejaký názor, prosím doplne. Každopádne by nemala figurovať na nej DPH - oni za to musia odviesť DPH v čechách???
Pre českú firmu je to dodanie služby s miestom plnenia v SR ( platí u nich obdoba nášho §16/7), u nich takáto služba nebude predmetom dane a teda nič neodvedú!

Vy na "českú" fa ste povinný spraviť "samozdanenie".

Vaša fakturácia slov. zákazníkovi bude už obsahovať "našu" DPH.
0 0
Vladimír Ozimý Vladimír Ozimý

Vladimír Ozimý je offline (nepripojený) Vladimír Ozimý

človiečik
ja mám otázku trochu inú ale súvisí to so samozdanením...no neviem aký kurz používať pri zahraničnej faktúre na služby...bol vykonaný servis na slovensku českou firmou..paragraf 16 pri tovare je to jasné ale pri službách neviem či mám použiť účtovný kurz teda deň zápisu do účta alebo deň dodania služby...
0 0
Anonymka Anonymka

Anonymka je offline (nepripojený) Anonymka

som baba, ktorá je mladá - už skúsenejšia, ktorá miluje život, zábavu a svoju prácu ...viac
Ide o opravu, ktorá sa uskutočnila v ČR.

benka
Pre českú firmu je to dodanie služby s miestom plnenia v SR ( platí u nich obdoba nášho §16/7), u nich takáto služba nebude predmetom dane a teda nič neodvedú!

Vy na "českú" fa ste povinný spraviť "samozdanenie".

Vaša fakturácia slov. zákazníkovi bude už obsahovať "našu" DPH.
0 0
Vladimír Ozimý Vladimír Ozimý

Vladimír Ozimý je offline (nepripojený) Vladimír Ozimý

človiečik
ja by som sa riadil paragrafom 16 ods 7 kde je jasne napísané - práce vykonané na hnuteľnom hmotnom(to je sporné...v čechách je to lepšie zadefinované u nás tam tupci dali slovíčko hmotný čo môže byť sporné) majetku ak sa vykonajú pre odberateľa , ktorý je identifikovaný pre daň v inom členskom štate (to ste vy čiže SR), kde sa práce v skutočnosti vykonávajú (to je česká firma v ČR) potom miestom dodania služby je krajina odberateľa kde je odberateľ registrovaný.. no ale každopádne česká fa mala byť bez dph a tu malo dôjsť k samozdaneniu podľa paragrafu 69 ods 4
0 0
Milan Benka Milan Benka

Milan Benka je offline (nepripojený) Milan Benka

obyvateľ SR
Vladimír Ozimý
ja mám otázku trochu inú ale súvisí to so samozdanením...no neviem aký kurz používať pri zahraničnej faktúre na služby...bol vykonaný servis na slovensku českou firmou..paragraf 16 pri tovare je to jasné ale pri službách neviem či mám použiť účtovný kurz teda deň zápisu do účta alebo deň dodania služby...
Servis - čoho ?

Ale pre samozdanenie jednoznačne deň podľa
§19
(2) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby. Ak je služba dodaná zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu a osobou povinnou platiť daň v tuzemsku je príjemca služby podľa § 69 ods. 2 až 4, daňová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry; ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná.
0 0
Anonymka Anonymka

Anonymka je offline (nepripojený) Anonymka

som baba, ktorá je mladá - už skúsenejšia, ktorá miluje život, zábavu a svoju prácu ...viac
Ahojte! Spýtala som sa na daňovom úrade a tam hovorili, že môže byť, že sa to vystavilo s rozpisom ZD, DPH a spolu. V ČR to podlieha dani, lebo je to služba a oni si z toho odvedú DPH. Ja musím prepočítať celkovú sumu k úhrade kurzom a z toho vypočítať DPH. Takže takto.
0 0
JAJA11 JAJA11

JAJA11 je offline (nepripojený) JAJA11

Anonymka
Ahojte! Spýtala som sa na daňovom úrade a tam hovorili, že môže byť, že sa to vystavilo s rozpisom ZD, DPH a spolu. V ČR to podlieha dani, lebo je to služba a oni si z toho odvedú DPH. Ja musím prepočítať celkovú sumu k úhrade kurzom a z toho vypočítať DPH. Takže takto.
Ale ak to podlieha dani v ČR, u nás sa už DPH beplatí?!
0 0
Vladimír Ozimý Vladimír Ozimý

Vladimír Ozimý je offline (nepripojený) Vladimír Ozimý

človiečik
presne tak ako to môže byť samozdanenie keď vám to v ČR zdania...ja by som sa bil za to nech to vystavia bez dane načo ju platiť keď netreba spĺňa to naležitosti paragrafu 16 ods 7 ak som to správne pochopil...tovar v SR prevezený do ČR na opravu a zase do SR...a v tomto paragrafe je to jasne definované a dokonca aj v ČR to majú tak len tam nemaju na hnuteľnom hmotnom zadefinované ale iba na hnuteľnom...hm
0 0
bazil bazil

bazil je offline (nepripojený) bazil

Vesely chlapak
Prosím Vás ako postupovať, keď nakupujeme tovar z Čiech, na faktúre mám sumu v cz ale podnikateľ tam vyznačil aj sumu prerátanú aktuálnym kurzorom na slovenské koruny. Je táto suma pre mňa nejako záväzná? A ešte jedna otázka, či to robím dobre: ak faktúru hne´d aj na mieste podnikateľ uhradí, tak mi vlastne žiadny kurzový rozdielm nevzniká?
0 0
bazil bazil

bazil je offline (nepripojený) bazil

Vesely chlapak
Tak už som si to našiel a Vladimír mi aj odpovedal.
0 0
Anonymka Anonymka

Anonymka je offline (nepripojený) Anonymka

som baba, ktorá je mladá - už skúsenejšia, ktorá miluje život, zábavu a svoju prácu ...viac
No neodvedieme, samozdaníme to a tým daňová povinnosť nulová ...

Takto mi to pani na daňovom hovorila.

Oni nám vôbec nemajú čo vystavovať faktúru s rozpisom DPHčky.

JAJA11
Ale ak to podlieha dani v ČR, u nás sa už DPH beplatí?!
0 0
janka.mo janka.mo

janka.mo je offline (nepripojený) janka.mo

som zacinajuca uctovnicka, momentalne na materskej dovolenke ...viac
ahojte, chcem sa opytat ohladom samozdanenia... mam fa za tovar resp. material, bez dph z ciech, ako mam vlastne urobit to samozdanenie? natypujem normalne fakturu a dph zadam ako 0,- Sk a typ dam podla parag.11 a parag.49?? ale potom mi to vlastne vobec nejde do dphcka... alebo to robim zle?
0 0
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

Ak ide o "typovanie" v konkrétnom SW, pozri príspevkyv poradách určených softvérom.
0 0
janka.mo janka.mo

janka.mo je offline (nepripojený) janka.mo

som zacinajuca uctovnicka, momentalne na materskej dovolenke ...viac
nejde o typovanie, ja nerozumiem tomu principu, neviem, ci to robim dobre, kedze zadam sumu fa bez dph, tak ako mi prisla a ak aj nastavim typ dph, taky aky tam ma byt, tak je to podla mna aj tak jedno, lebo nijake dph tam nemam... nerozumiem tomu samozdanovaniu... nemozes mi napisat postup od prijatia fa? ja viem, ze asi chcem vela, ale uz som zufala...
0 0
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

janka.mo Pozri príspevok
ahojte, chcem sa opytat ohladom samozdanenia... mam fa za tovar resp. material, bez dph z ciech, ako mam vlastne urobit to samozdanenie? natypujem normalne fakturu a dph zadam ako 0,- Sk a typ dam podla parag.11 a parag.49?? ale potom mi to vlastne vobec nejde do dphcka... alebo to robim zle?

Samozdanenie - tovar:
pre 10% -nú sadzbu -základ dane = r.5, daň = r.6 a r.18
pre 19%-nú sadzbu - základ dane = r.7, daň = r.8 a 19
0 0
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

pozri témy a príspevky [SEARCH]nadobudnutie tovaru [/SEARCH] , [SEARCH]samozdanenie[/SEARCH]
Naposledy upravil Paula : 19.12.07 at 21:19
0 0
Misicka21 Misicka21

Misicka21 je offline (nepripojený) Misicka21

Miška
A ked potrebujem vystaviť fa za službu (prázdny presun nakl. vozidla, pretoze sa zrusila preprava), sprostredkovala nam tu prepravu SK firma a preprava mala byt na SK, ale firma ktora si to objednala cez sprost. firmu je z madarska, vyfakturovala som to SK firme, ktorá mi vrátila fakturu, lebo zevraj sme im to nespravne vyfakturovali, a mame to fakturovat madarskej firme.
Tak kde je pravda?? A na fakture mame dat aj dph??
0 0
Uľa Uľa

Uľa je offline (nepripojený) Uľa

Sme platci DPH a kupili sme PC od českej firmy, faktúra je vystavená v euro bez DPH (1300). Neviem ako postupovať, čo sa týka DPH, pretože toto je naša prvá zahr. fa. Ďakujem
0 0
JAJA11 JAJA11

JAJA11 je offline (nepripojený) JAJA11

Uľa Pozri príspevok
Sme platci DPH a kupili sme PC od českej firmy, faktúra je vystavená v euro bez DPH (1300). Neviem ako postupovať, čo sa týka DPH, pretože toto je naša prvá zahr. fa. Ďakujem
Faktúru treba zaúčtovať s dátumom vystavenia. Vzniká Vám povinnosť odviesť DPH a zároveň máte právo si ju aj uplatniť, pokiaľ poskytujete všetky plnenia s DPH, prípadne koeficientovať. Spôsob závisí od programu, v ktorom robíte.
0 0

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať