chudaska
Ahojte poraďáci, robím 1x DPH v JU v programe ALFA. Chcem sa len uistiť či to dobre účtujem, nákup tovaru-bločky dávam hneď v pokladni na R14 DP, pri tržbách z el. registračnej pokladne na R 03, len nie som si istá pri faktúrach dodávateľských, DPH si uplatním až pri jej úhrade? Potom na riadok 14 DP? Platcom DPH som od 1.10. a čo s faktúrami, ktoré boli vystavené v septembri ale platím ich až v októbri?
A ešte jedna vec v pokladni mám dobropis a k nemu VPD od dodávateľa, ako to v programe ALFA zaúčtujem, dám VPD s mínusovou sumou, aby som DPH dostala na riadok 25?
Ďakujem za odpovede a prajem pekný deň
... alebo do DPH.
§ 51 Zákona o DPH Uplatnenie práva na odpočítanie dane
(1) Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak
a) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71,
b) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa § 70,
c) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu a v prípade premiestnenia tovaru platiteľa z iného členského štátu do tuzemska doklad o premiestnení tovaru,
d) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.
Pri uplatnení práva na odpočítanie dane nie je v zákone podmienka zaplatenia ( okrem JCD ).
Doporučujem prečítať si celý § 51 a iné súvisiace s odpočtom dane , budú Ti z toho jasné aj lehoty na uplatnenie práva na odpočítanie dane.