čaute,
prosím o pomoc v takomto prípade:
Dodali sme tovar do iného členského štátu vrámci EÚ.
Odberateľ nám reklamoval časť dodaného tovaru a vystavil k našej faktúre dva ťarchopisy:
1. ťarchopis na nákup nového tovaru pretože náš bol nepoužiteľný - vystavil bez dph
2. ťarchopis na opravu - vystavil s dph.
Moja otázka:
mal ťarchopis vystaviť odberateľ alebo my k nami vydanej pôvodnej faktúre na základe odberateľovej reklamácie?
1. ťarchopis uvediem na riadku 23 daňového priznania a spravím dodatočný súhrnný výkaz?
2. ťarchopis ide mimo daňového priznania?
ďakujem veľmi pekne za odpoveď je to môj prvý ťarchopis.