Zavrieť

Porady

ako zaúčtovať?

Ahojte,
potrebovala by som zistiť: mám zaúčtovaný preddavok dane 379/341, ale má byť hradený z nadmerného odpočtu z 343000/343100, ako to zaúčtovať, aby mi sedeli účty, prosím o pomoc, dík.
Usporiadat
sta sta

sta je offline (nepripojený) sta

sybila3
Áno baby, dph mám už v poriadku, ale účtovanie 379/341-preddavky dane, urobila som zápočet s NO 341/343 ale suma na 379 sa mi neznížila v súvahe, možno to zle chápem...............
Nerozumiem tomuto zápisu: 379/341??? To si kedy účtovala a prečo??? A ako Ti teraz po tom zápočte vychádza účet 341 - preddavky?
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

No bolo mi poradené na porade, že preddavky dane mám účtovať v záväzkoch na účte 379/341, tak som to tak urobila.
0 0
sta sta

sta je offline (nepripojený) sta

sybila3
No bolo mi poradené na porade, že preddavky dane mám účtovať v záväzkoch na účte 379/341, tak som to tak urobila.
A týka sa to ktorej dane??? Veď pri dani z príjmu účtuješ buď kvartálne, alebo mesačné preddavky a to len takto: 341 AE/221.
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

Týka sa to štvrťročných preddavkov, riešila som to tak na základe toho, že z NO dph si odrátavajú tieto preddavky a nevedela som to inak zaúčtovať, ale teraz rozmýšľam, že to zruším ako preddavok 379/341, lenže jak vyriešim úhradu, keď úhrade nejde cez banku ale odpočtom z NO-zašlú mi oznámenie o kompenzácii?
0 0
Zuzka Zuzka

Zuzka je offline (nepripojený) Zuzka

Preddavky sa účtujú tak, ako Ti tu napísali. "Predpis" preddavkov sa neúčtuje. Mala by si ten zápis "379/341" stornovať alebo zmazať.
Ak chceš započítať NO DPH s preddavkami na daň z príjmu, tak je potrebné napísať list na príslušný DÚ a ak Ti to odsúhlasí a napíšu Ti "Oznámenie o preúčtovaní ... ", tak až potom započítaš a zaúčtuješ NO s preddavkami dani z príjmov - 341 AU/343 AU.
Mohla by si sem pripnúť link, kde si sa dočítala o účtovaní 379/341.
0 0
sta sta

sta je offline (nepripojený) sta

sybila3
Týka sa to štvrťročných preddavkov, riešila som to tak na základe toho, že z NO dph si odrátavajú tieto preddavky a nevedela som to inak zaúčtovať, ale teraz rozmýšľam, že to zruším ako preddavok 379/341, lenže jak vyriešim úhradu, keď úhrade nejde cez banku ale odpočtom z NO-zašlú mi oznámenie o kompenzácii?
Neviem, ale asi už osprostievam...vôbec Ti nerozumiem
Štvrťročné preddavky na Daň z príjmu účtuješ nasledovne:
31.3 341 AE/221
30.6 341 AE/221
30.9 341 AE/221
31.12 341 AE/221

Žiaden predpis 379/341 pri preddavkoch na DzP nepoznám Preddavky za prvé tri štvťroky už máte asi zaplatené. A Teraz neviem za aké obdobie Ti vyšiel ten NO na DPH? Za tretí štvrťrok alebo za 10/2006?
Každopádne započítaš si to tak, že namieto tohto zápisu 341 AE/221 zaúčtuješ 341 AE/343 a tým máš uhradené preddavky na daň z príjmu za posledný štvrťrok.
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

OK urobím to tak. díky moc za pomoc
341/343 robím cez ID?
0 0
sta sta

sta je offline (nepripojený) sta

Súhlasím so Zuzkou, treba poslať na DÚ oznámenie resp. žiadosť o preúčtovanie nadmerného odpočtu na úhradu preddavkov na Daň z príjmu. Na Tvojom mieste by som zavolala Vašej správkyni a dohodla sa s ňou. Pretože v príspevku č. 6 píšeš, že Vám daňový úrad už časť NO vrátil na účet?????
0 0
Fany Fany

Fany je offline (nepripojený) Fany

Paula
S týmto sa nestotožňujem. Mimochodom kontrola si spravidla vyžiada predložiť evidenciu v analytike a potom aj:

Povinnosti osôb
povinných platiť daň

§ 70
Vedenie záznamov
Na začiatok


(1) Platiteľ je povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách; osobitne vedie záznamy o dodaní tovarov a služieb do iného členského štátu, o nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, o prijatí služieb z iného členského štátu a o dovoze tovaru. V záznamoch sa uvádzajú údaje rozhodujúce pre správne určenie dane. Na účely odpočítania dane vedie platiteľ záznamy v členení na tovary a služby s možnosťou odpočítania dane, bez možnosti odpočítania dane a s možnosťou pomerného odpočítania dane. Platiteľ vedie záznamy aj o platbách prijatých pred dodaním tovarov a služieb a o platbách poskytnutých pred dodaním tovarov a služieb.

(2) Platiteľ vedie osobitne záznamy o tovare podľa § 8 ods. 4, ktorý bol odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu, a o tovare podľa § 11 ods. 8, ktorý bol odoslaný alebo prepravený do tuzemska z iného členského štátu.


..................toto chápem ako povinnosť vedenia analytiky.
No ja evidenciu podľa druhu... evidujem v evidencii DPH, na účtovnom účte to mám na strane MD alebo D na účte 343.001. Do iného štátu mám účet 343.002 ...
0 0
sta sta

sta je offline (nepripojený) sta

sybila3
Ja hento všetko som už pochopila, ale ja mám problém rozpíšem ho podrobne:
do r. 2006 som previedla 701/343 -171.184, z toho mi vrátili na účet 221/343 84.530, takže mi zostalo na účete 343 visieť 86.654. Tak som si zaúčtovala preddavok za I. Q.2006 379/341 86.654. Lenže keď som dala teraz 343/379 a uhradiť ID sa mi 343 navýšila a na 379 mám tiež nejakú divnú sumu. Ja už som z týchto zápočtov a opráv po predch.účtovníčke totálne vyšťavená, neviem, čo s tým, dík za pomoc.
Podľa mňa si mala začiatočný stav previesť takto: 343/701 171.184,- pretože Ti vznikla pohľadávka voči daňovému úradu.
0 0
sta sta

sta je offline (nepripojený) sta

sybila3
OK urobím to tak. díky moc za pomoc
341/343 robím cez ID?
Áno robíš to cez ID, ale ako písala Zuzka, mala by si počkať na Oznámenie od DÚ o prevedení preplatku na úhradu nedoplatku inej dane. A toto oznámenie by som si priložila ako podklad k účtovaniu.
0 0
Ľuba Ľuba

Ľuba je offline (nepripojený) Ľuba

Fany
No ja evidenciu podľa druhu... evidujem v evidencii DPH, na účtovnom účte to mám na strane MD alebo D na účte 343.001. Do iného štátu mám účet 343.002 ...
Súhlasím s Paulou, mne tiež povedala kontrolórka, že mám mať rôznu analytiku na vstupe a výstupe.
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

Na konci roka bola zaúčtovaná v súvahe medzi pasívami 343=-171184.
Ja už som asi úplne zmagorená : ako dávam napr. 211/701 alebo opačne.
0 0
sta sta

sta je offline (nepripojený) sta

sybila3
Na konci roka bola zaúčtovaná v súvahe medzi pasívami 343=-171184.
Ja už som asi úplne zmagorená : ako dávam napr. 211/701 alebo opačne.
Aktívne účty : xxx/701
Pasívne účty: 701/xxx

Ak Tvojej predchodkyni vyšiel na konci roka na účte 343 NO malo sa to prejaviť na účte 343 ako pohľadávka, a nie ako záväzok s mínusom. Aj vo výkaze "Súvaha" je na preplatky na dani vymedzený riadok v aktívach na ktorom sa tento NO mal ukázať.
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

Veď práve preto si všetko zisťujem a budem po nej všetko kontrolovať.
Ale PS r. 2006 som musela nahodiť tak ako jej vyšli, nie?
A tak isto mi na 341 svieti daň z r. 2004, ktorá bola riadne aj uhradená, neviem či si to ona na konci roka nevšimla alebo čo, lenže keby som to nedala ja ako PS, tak mi nesedí súvaha?
0 0
sta sta

sta je offline (nepripojený) sta

sybila3
Veď práve preto si všetko zisťujem a budem po nej všetko kontrolovať.
Ale PS r. 2006 som musela nahodiť tak ako jej vyšli, nie?
A tak isto mi na 341 svieti daň z r. 2004, ktorá bola riadne aj uhradená, neviem či si to ona na konci roka nevšimla alebo čo, lenže keby som to nedala ja ako PS, tak mi nesedí súvaha?
Ako Ti tam môže svietiť ako bola uhradená? Tak sa pozri do účtovníctva za rok 2005 či je tá daň z roku 2004 naozaj uhradená a aký je tam účtovný zápis? malo by to byť 341/221.

A tú pohľadávku na účte 343 keď už si si nahodila 701/343 -171.184,- Tak by som hneď v januári 2006 zaúčtovala takýto zápis:
395/343 171.184,-
343/395 171.184,-
a tým si to vlastne preúčtuješ na správnu stranu účtu 343.
0 0
Ľuba Ľuba

Ľuba je offline (nepripojený) Ľuba

Ja by som spravila 343/343 171174,-
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

No svieti mi tam, lebo ona si na konci r. 2005 mala všimnúť, že tam asi nie je niečo dobre zaúčtované, keď ju tam stále má. A práve teraz som zistila dalšiu chybu, v marci sme uhradili daň za r. 2005 341/221, nemala byt na konci r.2005 zaúčtovaná 591/341? A po zaplatení by sa vynulovala, ale tam chýba asi predkontácia 591/341, lebo keď som pozerala v jej hlavnej knihe, nie je. A zostatok na 341 sa mal previesť do tohto roku a po úhrade by mala byť O, že, dúfam, že to dobre chápem. Stále niečo nachádzam, normálne nemám chuť po niekom robiť to účto, lenže to je manželova firma, tak to chcem dať do poriadku.
No a môžem dať ID s číslom napr. 40 a dátumom zo začiatku roka?
Naposledy upravil sybila3 : 23.11.06 at 13:53
0 0
Ľuba Ľuba

Ľuba je offline (nepripojený) Ľuba

Isteže mala.
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

No lenže čo teraz ja s tým? Môžem tam doúčtovať ten predpis? A to isté asi neurobila aj v r. 2004. Asi ma z toho picne.Ked už si myslím, že som všetky chyby opravila, tak sa vyskytne dalšia. A už mi tu dupkajú za chrbtom, že chcú súvahu na úver, čo ked musím dať do poriadku tie chyby, keby som to aspon perfektne ovládala, ale chybu nájdem až ked mi nesedí účet a potom zisťujem. Ked spravím nejako tú súvahu, tak idem všetko nahadzovať od r. 2004....
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať