Ahojte,
chcem sa vás opýtať ako by sa dal účtovne vyriešiť nasledujúci problém:
Stravné lístky sa u nás dávajú spätne, teda za december dostali zam-ci prídel teraz v januári...a chcem sa opýtať ako to mám zaúčtovať keďže náklady majú spadať do obdobia ktorého sa týkajú
...teda ide o to, že keďže stravné lístky boli kúpené v januári ale náklady sa týkajú min.roku tak neviem ako to zaúčtovať...aj keby im to v účtovníctve pridelím k 31.12.06 tak na účte 213 v roku 2006 budem mať mínus, keďže faktúra za nákup SL je z januára 2007?
Poradíte mi prosím ako to robíte vy?
Daúfam že som to napísala zrozumiteľne...
ďakujem