Zavrieť

Porady

Stravné lístky a čas.rozlíšenie

Ahojte,
chcem sa vás opýtať ako by sa dal účtovne vyriešiť nasledujúci problém:
Stravné lístky sa u nás dávajú spätne, teda za december dostali zam-ci prídel teraz v januári...a chcem sa opýtať ako to mám zaúčtovať keďže náklady majú spadať do obdobia ktorého sa týkajú
...teda ide o to, že keďže stravné lístky boli kúpené v januári ale náklady sa týkajú min.roku tak neviem ako to zaúčtovať...aj keby im to v účtovníctve pridelím k 31.12.06 tak na účte 213 v roku 2006 budem mať mínus, keďže faktúra za nákup SL je z januára 2007?
Poradíte mi prosím ako to robíte vy?
Daúfam že som to napísala zrozumiteľne...
ďakujem
Usporiadat
psps psps

psps je offline (nepripojený) psps

Neporadí mi nikto?
0 0
psps psps

psps je offline (nepripojený) psps

psps Pozri príspevok
Mám problém so zostatkom stravných lístkov na konci roku. Ako by som to rozpísala....
Lístky účtujem:
nákup 213/321
zražka zamestnancovi 331/213
príspevok zo SF 472/213
55% do nákladov 527/213
ak to prerátam na 1ks, tak mám účet 213 vyrovnaný.
Ale ako na konci roku? Stravných lístkov mi ostalo na konci roku 10ks /rozdiel medzi nakúpenými a vydanými/ a toto by malo byť aj na 213. My dávame lístky zamestnancom popredu a preto u zamestnancov ostalo ešte 20 lístkov(podľa odpracovaných dní, nemajú na ne nárok za rok 2009), ktoré by sa mali použiť až vďalšom roku, preto ich nemám zaúčtované. Potrebujem nejako zarovnať 213. Ja tam mám teraz zostatok 10ks+20ks. Mám to tam nechať alebo mám zaúčtovať tých 20ks ako 331,472,527/213 alebo ako rezervu 323/213 ?
Alebo ako to riešite na konci roku vy?
Neviem, či som to napísala zrozumiteľne.
Neviete ako? Prosííííííím
0 0