Ahojte, chcela by som sa spýtať,ako zaúčtovať faktúru, z ktorej musíme odviesť zabezpečovaciu daň podľa §44? Tak ako uviedla Roxana v príspevku č. 2, alebo sa to môže účtovať aj takto:
1. DF z ČR za prenájom vozidla napr. 13.000,- Skk
518/321 11.700,-
/342 1.300,-
2. Úhrada DF aj zabezpečovacej dane
321/221 11.700,-
342/221 1.300,-
Toto účtovanie mi poradila kolegyňa a nie som si istá či je správne.
Musíme DÚ aj nejako oznamovať, že sme povinný im platiť zrážkovú daň, je na to nejaké tlačivo?