apo
Pre Forest LK,
Ja sa s tým vôbec nepáram a zaúčtujem:
211 / 411 s dátumom zápisu do obchodného registra
Ak by boli ale peniaze na BÚ špeciálne zriadenom na uloženie vkladu potom by som to riešil prevodom medzi účtami.
Zriaďovacie výdavky zaúčtujem ako výdaj z pokladne jedného súhrnu dokladov o výdavkoch ktoré boli vynaložené pred zápisom do OR. Tito sumy zatiaľ nikdy neprekročili 30 tisíc a zaúčtujem ich 518 / 211
Súvzťažne s účtom 701 sa účtujú majetkové hodnoty, ktoré sú výsledkom diania v predchádzajúcom účtovnom období a nová sro nemá predchádzajúce obdobie takže tento spôsob je z môjho chápania účtovníctva nesprávny.
Súvzťažne s účtom 353 účtujem iba v tom prípade ak v spoločenskej zmluve je dohodnuté, že vklady budú splatené v nasledujúcom období a nie hneď pri založení spoločnosti.
Počkáme čo poradia ďaľší poraďáci.
apo
Zadávate v niektorej agende pri začinajúcej UJ, ktorá nemá žiadne začiatočné stavy na 701, prvý účtovný prípad s textom "začiatočný stav" s predkontáciou BEZ ?
Mne to tak radili, že na 701 nedám nič, ale napr. v pokladni si zapíšem "Začiatočný stav pokladne" dám predkontáciu BEZ.
Mne to moc nesedí, načo by som to tak dávala.
Keď si potom pozriem tlačové zostavy, napr. stav pokladní, je tam to ZI napočítané 2krát, pretože hneď ďalší účtovný prípad mám 211/353.
Môžem uzatvoriť účtovníctvo bez toho, aby som mala zadané nejaké počiatočné stavy.
Nenarobí mi to nejaké problémy?
Ďakujem za pomoc