Zavrieť

Porady

Usporiadat
uctovnicka uctovnicka

uctovnicka je offline (nepripojený) uctovnicka

Ešte k "Digitálnym Štúrovcom" - volala som na ministerstvo a pracovník mi povedal, že máme postupovať tak, aby sme neporušili zákon o rozpočtových pravidlách, t.z., že účet má vytvoriť obec.
0 0
dianad dianad

dianad je offline (nepripojený) dianad

ČLOVEK OMYLNÝ
Ja som vcera tiez volala na KSU ohladom tych vzdelavacich a bola tam jedna osobka , ktora sice bola kompetentna ale nevedela ci sa dostanu VP za 4 mesiace alebo za 3 a vraj hned zajtra /cize dnes/ ich bude posielat. Co sa tyka cestovneho ja som ho dostala este v 11/2005 a teraz ho momentalne horko-tazko vyplacam, pretoze rodicia /cest vynimkam/ su taki lajdaci ze si dokonca ani nepridu po cestovne.
0 0
henika henika

henika je offline (nepripojený) henika

dianad
Ja som vcera tiez volala na KSU ohladom tych vzdelavacich a bola tam jedna osobka , ktora sice bola kompetentna ale nevedela ci sa dostanu VP za 4 mesiace alebo za 3 a vraj hned zajtra /cize dnes/ ich bude posielat. Co sa tyka cestovneho ja som ho dostala este v 11/2005 a teraz ho momentalne horko-tazko vyplacam, pretoze rodicia /cest vynimkam/ su taki lajdaci ze si dokonca ani nepridu po cestovne.
mam otazku ohladom vzdelavacich poukazov, moze byt rucne dopisany ten spodok na vzdelavacom poukaze...vzdelavaci poukaz od jeho drizitela prijal...
0 0
Ivča Ivča

Ivča je offline (nepripojený) Ivča

V prípade, že cestovné budem vyplácať až v januári za obdobie 9.-12.2005, prostriedky prevediem na darovací účet a zaúčtujem 211/232 ako zníženie dotácie?
K "Digitálnym štúrovcom": prečo tam budete používať zdroj financovania. Nebude sa čerpanie realizovať cez osobitný účet - darovací a to bez použitia zdroja?
0 0
kvet kvet

kvet je offline (nepripojený) kvet

Ivča
V prípade, že cestovné budem vyplácať až v januári za obdobie 9.-12.2005, prostriedky prevediem na darovací účet a zaúčtujem 211/232 ako zníženie dotácie?
K "Digitálnym štúrovcom": prečo tam budete používať zdroj financovania. Nebude sa čerpanie realizovať cez osobitný účet - darovací a to bez použitia zdroja?
k prvej otázke: určite nie, zostatok prostriedkov na výdavkovom účte, t.j. vrátane prostriedkov na dopravné sa na konci roka prevedú na účet zriaďovateľa, ten v zmysle novely zákona o rozpočtových pravidlách (bohužiaľ ešte nie je schválená parlamentom) ich prevedie na osobitný účet, tzn., že zostatok týchto prostriedkov neovplyvní výsledok hospodárenia a pri použití ich z osobitného účtu prevedie na svoj základný bežný účet ako príjmovú finančnú operáciu a z tohto účtu ich prevedie na výdavkový účet školy. Toto by mal byť postup v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách.

k druhej otázke: ak sú tieto prostriedky vedené na osobitnom účte školy a z tohto účtu sa realizujú výdavky, kódovanie zdrojov sa nepoužíva a tiež sa nepoužíva ani rozpočtová klasifikácia. Pre lepší prehľad sa doporučuje používanie rozpočtovej klasifikácie aj k osobitnému účtu, ale nie je povinnosť. Prostriedky vedené na osobitnom účte nevstupujú do výkazu Fin Sam 2-04.
0 0
Ivča Ivča

Ivča je offline (nepripojený) Ivča

Pýtam sa preto, lebo bola u nás auditorka a tá najprv povedala, že sa to vráti na obec ako vy hovoríte, ale potom nám dodatočne telefonovala, že to nemôže ísť na obec, lebo by sa nám už nemuseli vrátiť, lebo by išli do nejakého fondu a mohli by sa použiť len ako kap.výdavky.
Ešte k "Digitálnym štúrovcom": mám výpis z účtu (darovacieho) kde mám poplatky za ved.účtu 60 Sk a úrok 0,33 Sk. Je možné tieto poplatky vrátiť z výd. účtu. Ak áno tak vo výške 60 Sk, alebo 59,67 Sk (60-0,33).
0 0
kvet kvet

kvet je offline (nepripojený) kvet

K prvej časti: v parlamente je návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách (predpokladám, že bude schválený do 31.12.2005), ktorý práve rieši tento problém, t.j. spôsob, ktorý som uviedol vyššie. Podľa uvedeného návrhu, nevyčerpané prostriedky zo ŠR (s výnimkou miezd a odvodov) neovplyvnia výsledok hospodárenia, tzn., že nebudú tvoriť prebytok hospodárenia, ktorý sa môže použiť len na financovanie kap. výdavkov a na splácenie návratných fin.výpomocí. Tieto nevyčerpané prostriedky musí zriaďovateľ použiť len na účel na ktorý boli poskytnuté, tzn., že ich prevedie RO - škole na financovanie dopravy žiakov.
K druhej časti: Podľa môjho názoru áno, je možné ich previesť na darovací účet, t.j. len rozdiel 59,67 Sk.
0 0
Ivča Ivča

Ivča je offline (nepripojený) Ivča

Ďakujem za odpoveď, ste super.
0 0
uctovnicka uctovnicka

uctovnicka je offline (nepripojený) uctovnicka

Ahojte všetci! Prosím Vás máte informácie o tom, že peniaze zo vzdelávacích poukazov nemôžeme používať na úhradu energií? Resp., že ich môžeme použiť iba na odmeny, príp. nákup pomôcok,....?
0 0
Mackovka Mackovka

Mackovka je offline (nepripojený) Mackovka

Ako zaúčtovať v RO platby do doplnkovej dôchodkovej poisťovne?
0 0
AntekaK AntekaK

AntekaK je offline (nepripojený) AntekaK

kvet
...

Pozor, podľa usmernenia MF SR sa od úrokov odpočítava len poplatok za vedenie účtu, tzn., že nie "iné poplatky", napr. za zasielanie výpisov, za transakcie atď. Ale môže sa stať, že výnos, t.j. úrok mínus poplatok za vedenie účtu je záporný a v tomto prípade sa do príjmov ŠR neodvedie nič.
Poplatok za vedenie účtu sme mali do mája účtovaný na výpise osobitne. Do mája mi je jasné, koľko je teda za vedenie účtu. Ale potom sme k účtu uzavtorili zmluvu, obyčajný podnikateľský účet sa zmenil na flexibiznis konto, za ktorý sú poplatky vyčísľované jednou sumou 405,- (je to ako paušál na telefóne) a teraz neviem ako mám počítať rozdiel medzi úrokami a poplatkami za vedenie účtu. Aký máte na to názor Vy? Ďakujem.

A ešte jedna otázka: máme faktúru za vybudovanie systému vlastného ohrevu teplej vody. Je to kapitálový výdavok, mám to dať na položku 717002 - rekonštrukcia a modernizácia?
Naposledy upravil AntekaK : 12.12.05 at 13:59
0 0
kvet kvet

kvet je offline (nepripojený) kvet

uctovnicka
Ahojte všetci! Prosím Vás máte informácie o tom, že peniaze zo vzdelávacích poukazov nemôžeme používať na úhradu energií? Resp., že ich môžeme použiť iba na odmeny, príp. nákup pomôcok,....?
Takúto informáciu nemám. Podľa môjho názoru je rozumnejšie používať prostriedky za vzdelávacie poukazy na financovanie odmien a materiálno-technického vybavenie záujmového vzdelávania. Lepšie sa to preukazuje v prípade kontroly.
0 0
kvet kvet

kvet je offline (nepripojený) kvet

Mackovka
Ako zaúčtovať v RO platby do doplnkovej dôchodkovej poisťovne?
- predpis príspevku zamestnávateľa do DDP MD 450 / D 336
- pri vyúčtovaní použiješ položku EK 627 - príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
0 0
kvet kvet

kvet je offline (nepripojený) kvet

AntekaK
Poplatok za vedenie účtu sme mali do mája účtovaný na výpise osobitne. Do mája mi je jasné, koľko je teda za vedenie účtu. Ale potom sme k účtu uzavtorili zmluvu, obyčajný podnikateľský účet sa zmenil na flexibiznis konto, za ktorý sú poplatky vyčísľované jednou sumou 405,- (je to ako paušál na telefóne) a teraz neviem ako mám počítať rozdiel medzi úrokami a poplatkami za vedenie účtu. Aký máte na to názor Vy? Ďakujem.

A ešte jedna otázka: máme faktúru za vybudovanie systému vlastného ohrevu teplej vody. Je to kapitálový výdavok, mám to dať na položku 717002 - rekonštrukcia a modernizácia?
K prvej otázke, podľa môjho názoru poplatok za vedenie účtu si banky účtujú paušálnou sumou, napr. my máme bankové účty vedené v Dexia Banka Slovensko a.s. a tá si ku každému účtu na konci mesiaca účtuje poplatok za vedenie účtu 60,- Sk (paušál bez ohľadu na počet položiek na účte za daný mesiac). Takže, ak si vieš zistiť v banké akú majú sadzbu za vedenie účtu, ja by som použil túto sadzbu.
AntekaK, myslíš si, že máš vyššie úroky ako poplatok za vedenie účtu a tým vykážeš nejaký výnos do ŠR ????
Apropó, ak sú na tom účte, kde sú vedené aj iné finančné prostriedky, napr. na originálne kompetencie, treba úroky a aj poplatok pomerne upraviť.

K druhej otázke, okrem toho, či sa jedná o rekonštrukciu, resp. modernizáciu, musíš posúdiť aj jej hodnotu, tzn., jej hodnota v rozpočtovom roku misí byť vyššia ako 30 000,- Sk.
0 0
AntekaK AntekaK

AntekaK je offline (nepripojený) AntekaK

K druhému: hodnota 127.000,- - nevedela som akú položku. Účtovala som to takto:
1. faktúra 042/321 4
2. úhrada fa 321 4/23209121717002
3. zaradenie 021/042
2111/901
Mohlo by to tak byť? Ďakujem za odpoveď.
Naposledy upravil AntekaK : 13.12.05 at 09:23
0 0
anita80 anita80

anita80 je offline (nepripojený) anita80

[k druhému: hodnota 127.000,- - nevedela som akú položku. Účtovala som to takto:
1. faktúra 042/321 4
2. úhrada fa 321 4/23209121717002
3. zaradenie 021/042
2111/901
Mohlo by to tak byť? Ďakujem za odpoveď.[/quote]

chcem sa ta opytat: vy ste mali od zriadovatela na tento rok pridelene kapitalove vydavky? ak ste nemali nemozes to uctovat ako kapitalovy vydavok.... ale ak ste amli potom je to OK
0 0
AntekaK AntekaK

AntekaK je offline (nepripojený) AntekaK

Dostali sme prostriedky na kapitálové výdavky. Ďakujem.
Keď sme už pri tom, odovzdali nám to 30.11.2005. Zaradila som to na 021 s týmto dátumom, aj som to začala odpisovať už v 11.mesiaci. Myslím si, že by to tak malo byť, ale nie so si úplne istá, čo vy na to?
0 0
anita80 anita80

anita80 je offline (nepripojený) anita80

suhlasim...
0 0
kvet kvet

kvet je offline (nepripojený) kvet

Súhlasím so spôsobom účtovania aj s odpisovaním.
0 0
AntekaK AntekaK

AntekaK je offline (nepripojený) AntekaK

ďakujem, .... môžem pokračovať ďalej
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať