Ahojte, mám problém s odoslaným dobropisom - v januári som vyfakturovala dvakrát ten istý dodací list a zistila som to začiatkom marca. Takže dobropis bude vystavený s marcovým dátumom a DPH sa mi prejaví taktiež v marci na r. 23, 24 alebo 25?
Potrebujem vystavovať dodatočné daňové priznanie a tam to opraviť, alebo stačí v marcovom DP uviesť to na spomínaných riadkoch?
Ak vystavujem dobropis, mám celkovú dobropisovanú sumu mínusom, ale v sume k úhrade stále mi píše celú sumu plusom. Čo s tým?
Nemáte náhodou niekto vzor dobropisu aj s nejakými sumami? Prosím...