Zavrieť

Porady

oprava účtovníctva

Ahojte, opravujem účtovníctvo z r.2004, lebo účtovníčka nám narobila kiksy, dosť som ich ponachádzala a chcem sa opýtať, či zvárací agregát môže byť zaúčtovaný na 501? Suma s dph 65.153,- Myslím, že nie, ale čo s tým?
Usporiadat
mirčiak mirčiak

mirčiak je offline (nepripojený) mirčiak

liba2 Pozri príspevok
Sú 2 možnosti:
buď sa opraví hodnota majetku v operatívnej evidencii - a teda aj v inventúrnom súpise na sumu v hlavnej knihe,
alebo sa zaúčtuje 0,20 Sk na 548 alebo 648 podľa toho o aký rozdiel ide.
Ak som tomu dobre porozumela tak buď zaúčtujem 548/022 (lebo vznikne náklad) a odpisy 082/551 alebo opravím hodnotu v evidencii krátkodobého majektu? Účtujem v programe Omega a to bude pravdepodobne nejaký starší majetok a nepustí ma k sume toho majetku aby som to opravila na správnu hodnotu ak ešte je v evidencii. Lebo tento spôsob by mi bol milší takto to opraviť. Ďakujem
0 0
emula1 emula1

emula1 je offline (nepripojený) emula1

Ahojte, chcem sa spytat ako to je, ked potrebujem opravit ucet 428 - znizit. Ide o vyznamnu sumu .Dala by som 428/? ale co ked ide o opravu samotnej 428?
0 0
emula1 emula1

emula1 je offline (nepripojený) emula1

emula1 Pozri príspevok
Ahojte, chcem sa spytat ako to je, ked potrebujem opravit ucet 428 - znizit. Ide o vyznamnu sumu .Dala by som 428/? ale co ked ide o opravu samotnej 428?
prosim pomoze mi niekto, som v koncoch

ide totizto o to, ze v r.2006 nebola zauctovana ako posledna polozka dan 591/341 a tym padom v dalsom roku som mala na 431 vyssi zisk o tu dan a ten sa potom preuctoval na 428 a doteraz mi tam visi vyssia 428 ako ma byt, chcem to dat do poriadku, ale uz fakt neviem ako, keby sa jednalo o statne ucty tak to dam voci, 428 /429 nemam vytvoreny/ ale ked ide o opravu samotnej 428 tak fakt neviem, prosim poradte mi niekto alebo mi odporucte kde to hladat, uz som si presla dokola z.o uct aj postupy ale nikde nic mudre
Naposledy upravil emula1 : 20.02.09 at 09:16
0 0
zlatica76 zlatica76

zlatica76 je offline (nepripojený) zlatica76

Ved si si odpovedala - chyba ti zapis 591 / 341.

Teraz teda urobit zapis 428 /341. Urcite ti tento rozdiel dane musi "trcat" na ucte 341, lebo si zaplatila zavazok, ktory nemas.
0 0
emula1 emula1

emula1 je offline (nepripojený) emula1

zlatica76 Pozri príspevok
Ved si si odpovedala - chyba ti zapis 591 / 341.

Teraz teda urobit zapis 428 /341. Urcite ti tento rozdiel dane musi "trcat" na ucte 341, lebo si zaplatila zavazok, ktory nemas.
no viem ze asi v tom to bude ale neviem sa z toho vysomarit:
-za rok 2006 mi chyba591/341, takze namiesto toho by som mala dat 428/341 v sume 101365 sk
-v r.2007 bola zaplatena dan 341/221 suma 101365 sk
-dalej v r.2007 zaplatene preddavky 101365 ale zle zauctovane cez 591/341 a nasledne platba 341/221 = cize mala by som to 591/341 preuctovat 341/428 aby sa mi vymazalo
- v r.2008 vratene preddavky 101365 sk 221/341

nieco robim zle ake neviem co
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

mirčiak Pozri príspevok
Ak som tomu dobre porozumela tak buď zaúčtujem 548/022 (lebo vznikne náklad) a odpisy 082/551 alebo opravím hodnotu v evidencii krátkodobého majektu? Účtujem v programe Omega a to bude pravdepodobne nejaký starší majetok a nepustí ma k sume toho majetku aby som to opravila na správnu hodnotu ak ešte je v evidencii. Lebo tento spôsob by mi bol milší takto to opraviť. Ďakujem
.... tak zaúčtuj 082/022 a malo by to byť v poriadku .
0 0
zlatica76 zlatica76

zlatica76 je offline (nepripojený) zlatica76

emula1 Pozri príspevok
no viem ze asi v tom to bude ale neviem sa z toho vysomarit:
-za rok 2006 mi chyba591/341, takze namiesto toho by som mala dat 428/341 v sume 101365 sk
-v r.2007 bola zaplatena dan 341/221 suma 101365 sk
-dalej v r.2007 zaplatene preddavky 101365 ale zle zauctovane cez 591/341 a nasledne platba 341/221 = cize mala by som to 591/341 preuctovat 341/428 aby sa mi vymazalo
- v r.2008 vratene preddavky 101365 sk 221/341

nieco robim zle ake neviem co
Takze:
- na konci r. 2006 si mala mat zavazok na ucte 341 vo vyske 101365 SK
- v r. 2007 si zaplatila tento zavazok, a plus si este zaplatila preddavky v rovnakej vyske - na konci r. 2007 si mala mat POHLADAVKU vo vyske 101365 Sk
- v r. 2008 ti vratili preddavky, t.j. na ucte 341 nemas nic.

Na ucte 341 nemas nic.
Oprava r. 2006 by bola 428 / 341
Oprava r. 2007 by bola 341 / 428

Vsetko sa ti vynuluje, nerobis nic iba ak by si chcela prerabat vykazy za r. 2006 a 2007.
0 0
emula1 emula1

emula1 je offline (nepripojený) emula1

zlatica76 Pozri príspevok
Takze:
- na konci r. 2006 si mala mat zavazok na ucte 341 vo vyske 101365 SK
- v r. 2007 si zaplatila tento zavazok, a plus si este zaplatila preddavky v rovnakej vyske - na konci r. 2007 si mala mat POHLADAVKU vo vyske 101365 Sk
- v r. 2008 ti vratili preddavky, t.j. na ucte 341 nemas nic.

Na ucte 341 nemas nic.
Oprava r. 2006 by bola 428 / 341
Oprava r. 2007 by bola 341 / 428

Vsetko sa ti vynuluje, nerobis nic iba ak by si chcela prerabat vykazy za r. 2006 a 2007.
ano presne jak pises, ucet 341 je v poriadku, vynulovany. Len mam problem s tou 428 podla spravnosti by mala vykazovat nizsi zostatok. Vies, kedze v roku 2006 tam nebolo urobene 591/341 sa mi vykazal vyssi HV po zdaneni /v skutocnosti pred zdanenim/ a tym sa mi dalej presunul do dalsieho roka 2007 a 431 sa mi preuctovala na 428 vo vyssej sume ako mala byt a tak mam v r.2008 vyssi poc.stav ako ma byt
0 0
Zuzka 335 Zuzka 335

Zuzka 335 je offline (nepripojený) Zuzka 335

invest, mám rovnaký problém, tiež mi podnikateľ tvrdí, že staré záväzky boli zaplatené, potvrdili to aj dodávatelia, len ako to zaúčtovať. Jedna audítorka mi povedala, že cez pokladňu, veď to bolo zaplatené v hotovosti, mne sa to však nezdá.
Prosím, ako si si s tým poradila?
Ďakujem za odpoveď
0 0
gita gita

gita je offline (nepripojený) gita

Ja to vždy na konci roka urobím tak, že dám úhrady cez pokladňu, keď mi tvrdia že sú faktúry uhradené. Ich problém, že nemajú doklady. Pri príp. kontrole by museli od dodávateľov požadovať náhradné doklady.
0 0
Zuzka 335 Zuzka 335

Zuzka 335 je offline (nepripojený) Zuzka 335

Gitka,
ďakujem ta Tvoj názor, dodala si mi optimizmu, ktorý už veľmi potrebujem. Urobím tak aj ja.
0 0
zdenka_b zdenka_b

zdenka_b je offline (nepripojený) zdenka_b

dobry den,
vidim, ze nas je viac s podobnym problemom...
viete mi prosim niekto poradit v pripade, ze v roku 2006 a 2007 bol odpisovany majetok (danove odpisy = uctovne odpisy) z vyssej obstaravacej ceny ako mal povodne byt. to znamena, ze aj odpisy boli vyssie, cim sme si neopravnene znizili zaklad dane a tym sme menej odviedli na danovy urad. v roku 2008 sme nasli tuto chybu, odpisy za rok 2008 boli upravene ako maju skutocne byt. prosim o radu, akym sposobom mam zauctovat vzniknutu chybu v rokoch 2006 a 2007. bude sa jednat o chybu vyznamnu, to znamena, uctovat na ucte 428 alebo 429. neviem vsak, aky ucet ma byt suvstazny? co s tym dalej? chcem sa spytat, ci je mozne opravit tuto chybu zapisom na ucty 428/429 bez toho, aby som musela podat dodatocne danove priznanie? uctovna zavierka za rok 2007 bola schvalena...
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

zdenka_b Pozri príspevok
dobry den,
vidim, ze nas je viac s podobnym problemom...
viete mi prosim niekto poradit v pripade, ze v roku 2006 a 2007 bol odpisovany majetok (danove odpisy = uctovne odpisy) z vyssej obstaravacej ceny ako mal povodne byt. to znamena, ze aj odpisy boli vyssie, cim sme si neopravnene znizili zaklad dane a tym sme menej odviedli na danovy urad.
v roku 2008 sme nasli tuto chybu, odpisy za rok 2008 boli upravene ako maju skutocne byt.
....
predpokladám, že úpravu ste urobili zápisom na inv. kartách, keďže nasleduje otázka o zaúčtovaní...

prosim o radu, akym sposobom mam zauctovat vzniknutu chybu v rokoch 2006 a 2007.
....no ale je jasné že do účtovníctva r. 2006 a 2007 sa nebude zasahovať?! účtovne sa to opraví v r. 2008 kedy sa na chybu prišlo...


bude sa jednat o chybu vyznamnu, to znamena, uctovat na ucte 428 alebo 429. neviem vsak, aky ucet ma byt suvstazny? co s tym dalej? chcem sa spytat, ci je mozne opravit tuto chybu zapisom na ucty 428/429
NIE, z toho by bola nula...
bez toho, aby som musela podat dodatocne danove priznanie?
NIE, keď ide o opravu ktorou sa zvyšuje základ dane, dodatočné daňové priznanie treba podať vždy...
uctovna zavierka za rok 2007 bola schvalena...
veľa otázok naraz
V roku 2008 zaúčtuješ - keďže ide o významú sumu - 082/428 (znížia sa náklady-zvýši sa zisk)
0 0
zdenka_b zdenka_b

zdenka_b je offline (nepripojený) zdenka_b

vdaka za pomoc
ja som tiez myslela na zapis 082/428, kedy si zvysim zisk. lenze ked by som nauctovala celkovu sumu, o ktoru mali byt odpisy nizsie, je to suma cca 80. lenze ucet 082 mi nesedi len asi o 30 tis. takze v tom je cely problem. neviem, co s rozdielom 50 tis., kam ho zauctovat, kde ho zohladnit.
uctovnictvo v roku 2006 a 2007 sa urcite nebude opravovat, uctovne knihy sa nebudu znova otvarat, to znamena, ze chybu chcem odstranit v roku 2008.
vdaka moc.
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

zdenka_b Pozri príspevok
vdaka za pomoc
ja som tiez myslela na zapis 082/428, kedy si zvysim zisk. lenze ked by som nauctovala celkovu sumu, o ktoru mali byt odpisy nizsie, je to suma cca 80. lenze ucet 082 mi nesedi len asi o 30 tis. takze v tom je cely problem. neviem, co s rozdielom 50 tis., kam ho zauctovat, kde ho zohladnit.
uctovnictvo v roku 2006 a 2007 sa urcite nebude opravovat, uctovne knihy sa nebudu znova otvarat, to znamena, ze chybu chcem odstranit v roku 2008.
vdaka moc.
účet 082 sa dá veľmi rýcho odsúhlasiť, len skús sa tomu zavenovať. Mala aby si mať prehľad k 1.1. a k 31.12. každého roka o
A - obstarávacích cenách
B - oprávkach
C - zostatkových cenách
pričom A mínus B = C ; a to nielen na účtoch v účtovníctve, ale aj operatívnu evidenciu, t.j. evidenciu o jednotlivých predmetoch.
Každý rok porovnáš operatívnu evidenciu so stavmi na účtoch - a nemôže sa ti stať, že prenášaš najakú chybu do ďalšieho účtov. obdobia.
0 0
zdenka_b zdenka_b

zdenka_b je offline (nepripojený) zdenka_b

a chcela by som sa este spytat, ak urobim opravu chyby v roku 2008 zapisom 082/428, je potrebne v danovom priznani tuto sumu este uviest? lebo vlastne rozdiel odpisov v starych rokoch nebol zdaneny. ci je potrebne rozdiel este zdanit a dan z rozdielu odpisov odviest danovemu uradu? alebo sa zvysi len zisk? vdaka
0 0
bubusko bubusko

bubusko je offline (nepripojený) bubusko

Ahojte,
k tejto teme mam aj ja jeden dotaz. nejakym zazrakom sa mi zadarilo v roku 2007 pri zakupeni auta na leasing nezauctovat zaradenie vozidla na 022/042. neviete mi prosim poradit sposob opravy? Vsetko ostatne mam uplne ok.
Vopred vsetkym dakujem.
0 0
Dav Dav

Dav je offline (nepripojený) Dav

Zaradiť v roku 2009, interným dokladom, podklad : napr. zápis z vykonania dokladovej inventúry účtu 042. Odpisy za roky 2007,2009 boli ako účtované?
0 0
bubusko bubusko

bubusko je offline (nepripojený) bubusko

ahoj dav. dakujem za odpoved a odpisy boli uctovane 551/082.myslis ze tu bude este nejaky problem? este raz vdaka
0 0
bubusko bubusko

bubusko je offline (nepripojený) bubusko

a este prosiiiiiiiiiim o radu. mam zalohovu fa na 1. zvysenu splatku na leasing. ako to mam zaucotvat,aby som si neporusila 474. kedze ZF dosla a uz je aj uhradena, potrebujem ju vyparovat so zapisom cez ID alebo ostatne zavazky. ZF je dokonca vystavena predajcom na leasingovu spolocnost a potom ostra fa je uz od leasingovky na nasu spolocnost.ale konatel na zaklade ZF uhradil 1. zvysenu splatku. dakujem velmi, velmi pekne.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať