Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Dobry den, moze ma niekto uviest na spravnu kolaj? Mam v tom trosku chaos...
PO mala v roku 2005 danovu stratu.
V roku 2006 mala zisk. Takze vypocitam dan z hospodarskej cinnosti, a dan z finančnej cinnosti a tu zauctujem? Ale potom bude tato vypocitana dan inaksia ako ta, co mi vyjde v DP PO, pretoze tam si uplatnim stratu. Ako to mam teda spravne urobit??
Prosím o radu,
HV mám -40000,- , ale keď som vyplnala DP mám tam položky zvyšujúce HV 150 000,- Sk, tak že vlastne mám zisk 110000,- Sk.
PROSIM ako mám teraz ten zisk zaučtovať do účtovnictva???????
Prosím o radu,
HV mám -40000,- , ale keď som vyplnala DP mám tam položky zvyšujúce HV 150 000,- Sk, tak že vlastne mám zisk 110000,- Sk.
PROSIM ako mám teraz ten zisk zaučtovať do účtovnictva???????
Zaúčuješ iba vypočítanú daň zo zisku.591, 593 /341
Pozri, prosím, odpovede si už dostala. O daňovom zisku neúčtuješ, účtuješ iba o účtovnom zisku pri uzatváraní roka cez 710 a 702, v tvojom prípade strate, a o dani zo zisku.
Prosím o radu,
HV mám -40000,- , ale keď som vyplnala DP mám tam položky zvyšujúce HV 150 000,- Sk, tak že vlastne mám zisk 110000,- Sk.
PROSIM ako mám teraz ten zisk zaučtovať do účtovnictva???????
Po zasadnutí Valného zhromaždenia, na základe odsúhlasenia účtovnej závierky, zaúčtuješ hospodársky výsledok - stratu.