Zavrieť

Porady

Daň. povinnosť pri opakovanom dodani

Poradte mi prosim, kedy je povinnost odviest dph v pripade prenajimania kanc. priestorov, za ktore sa platba pozaduje mesiac dopredu - napr. najomne za april sa plati v marci. Je potrebne sledovat, ci odberatel fakturu uhradil v marci alebo musime ist podla zmluvy a prenajom zdanit uz v marci - vtedy, ked je faktura vystavena?
Dakujem! Julia
Usporiadat
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
prvý doklad je faktúra=doklad k prijatej platbe (pre účely DP_DPH). Na základe dodania služby treba vystaviť aj faktúru s dátumom dodania služby (ostrá fa=vyúčtovacia fa), na ktorej súčasne mínusom uvediete prijatý preddavok zo dňa.... v členení na mínus ZD, mínusDPH, mínus preddavok.
K úhrade "nula".
DP vám na základe tejto faktúry nevznikne.
0 0
Llívia Llívia

Llívia je offline (nepripojený) Llívia

Tiež mám podobný problém. Firma vlastní byt. V paneláku nie je zriadené SVB, ale správu vykonáva správca - bytové družstvo. V zmluve je uvedené, že vlastník bytu je povinný platiť príspevky do fondu opráv a služby spojené s užívaním bytu mesačne vopred, najneskôr posledný deň predchádzajúceho mesiaca. Dostala som faktúru, kde je dátum vystavenia 15.10.2007 a dátum dodania služby je 30.11.2007. Faktúra sa týka služieb za mesiac november. Táto faktúra ešte zaplatená nebola. Neviem, do ktorého obdobia by mala byť táto faktúra zahrnutá, keďže k platbe nedošlo. V zákone o DPH § 19 ods. 3sa síce píše: "Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy, považuje sa tovar alebo služba za dodaný najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje..." Nikde sa tu však nepíše, kedy najskôr sa môže tovar alebo služba považovať za dodaný.
Naposledy upravil Llívia : 16.11.07 at 10:06
0 0
anaka anaka

anaka je offline (nepripojený) anaka

Prosím o radu.
Môže byť takáto kúpnopredajná zmluva, myslím z pohľadu DPH za opakované dodanie tovaru.
Zmluva sa týka určeného množstva tovaru, ktorý sa bude postupne dodávať v priebehu 5 mesiacov.
V zmluve je uvedené že celá suma bude vyfaktúrovaná až po celom vydodaní dohodnutého objemu.
Môže to takto byť a vyfaktúrujem to až po uplynutí tých piatich mesiacov keď sa tovar celý vydodá? Daňová povinnosť bude dňom posledného dodania toho tovaru? Môže to tak byť?
0 0
Vladimír Ozimý Vladimír Ozimý

Vladimír Ozimý je offline (nepripojený) Vladimír Ozimý

človiečik
anaka Pozri príspevok
Prosím o radu.
Môže byť takáto kúpnopredajná zmluva, myslím z pohľadu DPH za opakované dodanie tovaru.
Zmluva sa týka určeného množstva tovaru, ktorý sa bude postupne dodávať v priebehu 5 mesiacov.
V zmluve je uvedené že celá suma bude vyfaktúrovaná až po celom vydodaní dohodnutého objemu.
Môže to takto byť a vyfaktúrujem to až po uplynutí tých piatich mesiacov keď sa tovar celý vydodá? Daňová povinnosť bude dňom posledného dodania toho tovaru? Môže to tak byť?
Nejde však o opakované dodanie ale o čiastočné dodanie. t.j. máte nejaký celok dohodnutý v zmluve a vy ho dodáte v čiastkách do 5 mesiacov. Hovorí nam o tom § 19 ods. 3 že daňová povinnosť pri čiastočnom dodaní tovaru vzniká najneskôr posledným dňom za ktoré sa požaduje platba. T.j. ak vy budete faktúrovať platbu za dodávku tovarov za 5 mesiacov potom najneskorší deň dodania musí nastať deň poslednej dodávky. Takže to tak môže byť.
0 0
anaka anaka

anaka je offline (nepripojený) anaka

Ďakujem za rýchlu odpoveď Vladimír. Prajem Vám krásny deň.
0 0
Mikolajova Mikolajova

Mikolajova je offline (nepripojený) Mikolajova

Prosím Vas ak nam fa dodavateľ na zaklade zmluvy o sprostredkovani, kde v zmluve je uvedene, ze je to za obdobie 01.04. - 30.09. v mesacnej sume 1000 EUR, moze vystavit fa so zdanitelnym plnenim 30.09., vystavenu 30.09. za vsetkych 6 mesiacov, pricom vo fa tieto mesiace rozpise s jednotnou ciastkou 1000 Eur.
0 0
Janinkaaa Janinkaaa

Janinkaaa je offline (nepripojený) Janinkaaa

Podľa predchádzajúcich príspevkov som asi zle vystavila faktúru. Prosím poradte mi.

Uzavreli sme zmluvu, v ktorej sme sa dohodli, že za služby, ktoré poskytneme v období 10 až 12/2009 žiadame zaplatiť dopredu. Takto si to žiadal zákazník, chcel vyplatiť hneď všetko naraz.
Vystavila som 1.10.2009 hneď ostrú faktúru za služby, v ktorej som naraz vyfaktúrovala za mesiace 10, 11, 12/2009.
Faktúra nám bola uhradená 02.10.2009.

Asi som ale mala takto postupovať ? :
1. vystaviť zálohovú fa na obdobie 10, 11, 12/2009
2. po úhrade vystaviť faktúru kvôli DPH - prijala som platbu
3. v každom mesiaci potom normálne vyfaktúrujem služby a odpočítam prijatú zálohu.

Čo teraz ? Mám niečo opravovať ? Alebo to môže ostať tak ako som to urobila ? DPH bude odvedené v správnom mesiaci (10/2009) - vtedy sme prijali platbu.
0 0
azla azla

azla je offline (nepripojený) azla

Službu poskytujete 10-12/2009.
V zákone je stanovený najneskorší deň dodania. Najskorší deň dodania je podľa môjho názoru začiatok poskytovania služby.

Neurobila si chybu, všetko je OK.
0 0
Mikolajova Mikolajova

Mikolajova je offline (nepripojený) Mikolajova

Mikolajova Pozri príspevok
Prosím Vas ak nam fa dodavateľ na zaklade zmluvy o sprostredkovani, kde v zmluve je uvedene, ze je to za obdobie 01.04. - 30.09. v mesacnej sume 1000 EUR, moze vystavit fa so zdanitelnym plnenim 30.09., vystavenu 30.09. za vsetkych 6 mesiacov, pricom vo fa tieto mesiace rozpise s jednotnou ciastkou 1000 Eur.
Prosím Vas vie mi to niekto odsuhlasit?
0 0
Janinkaaa Janinkaaa

Janinkaaa je offline (nepripojený) Janinkaaa

azla Pozri príspevok
Službu poskytujete 10-12/2009.
V zákone je stanovený najneskorší deň dodania. Najskorší deň dodania je podľa môjho názoru začiatok poskytovania služby.

Neurobila si chybu, všetko je OK.

Hneď mi je lepšie. Ďakujem Azlička.
0 0
azla azla

azla je offline (nepripojený) azla

Mikolajova Pozri príspevok
Prosím Vas ak nam fa dodavateľ na zaklade zmluvy o sprostredkovani, kde v zmluve je uvedene, ze je to za obdobie 01.04. - 30.09. v mesacnej sume 1000 EUR, moze vystavit fa so zdanitelnym plnenim 30.09., vystavenu 30.09. za vsetkych 6 mesiacov, pricom vo fa tieto mesiace rozpise s jednotnou ciastkou 1000 Eur.
Môže.
Ak
- je poskytovanie služby skončené 30.9.2009
- máš faktúru s datumom dodania 30.9.2009
- Dph odpočítaš na základe dokladu najskôr v 9/2009

U teba (ako odberateľa) vôbec nevidím problém.
0 0
Mikolajova Mikolajova

Mikolajova je offline (nepripojený) Mikolajova

Dakujem, chcela som si to len potvrdit, nakolko dodavatel je nas dobry znamy, chcela som to viac menej pre neho.
0 0
kira kira

kira je offline (nepripojený) kira

FO- platca DPH prenajíma nebytové priestory právnickej osobe na základe zmluvy. Je uvedené measčne do dátumu xy základ dane + 19% DPH. Odvádza FO DPH na základe zmluvy, alebo prijatia čiastky na účet? Poradíte mi?
0 0
Mikolajova Mikolajova

Mikolajova je offline (nepripojený) Mikolajova

Podľa mňa na zaklade zmluvy mesačne, lebo v zmluve je uvedene mesačne zdaniteľne plnenie a zmluva nahradza fa v tomto pripade, ale to je iba moj nazor.
0 0
kira kira

kira je offline (nepripojený) kira

Mikolajova Pozri príspevok
Podľa mňa na zaklade zmluvy mesačne, lebo v zmluve je uvedene mesačne zdaniteľne plnenie a zmluva nahradza fa v tomto pripade, ale to je iba moj nazor.
Ja si tiež myslím, len či je to správne? FA sa nevystavuje, lebo nieje podnikateľ, len je platcom DPH z titulu prekročeného obratu od 1.9.. Ďakujem

Poradíte? Robím DPH a nepohnem sa.
Naposledy upravil kira : 26.10.09 at 12:15
0 0
azla azla

azla je offline (nepripojený) azla

kira Pozri príspevok
Ja si tiež myslím, len či je to správne? FA sa nevystavuje, lebo nieje podnikateľ, len je platcom DPH z titulu prekročeného obratu od 1.9.. Ďakujem
Prečo si myslíte, že nie je povinný vystaviť faktúru ?

Podľa môjho názoru, ak je platiteľ Dph (vzťahuje sa neho Zákon o dani z pridanej hodnoty a je povinný vystavovať faktúry, prípadne k zmluve môže byť vystavený splátkový kalendár, ktorý plní funkciu faktúry.

§ 71
Faktúra pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku
(1) Pri každom dodaní tovaru a dodaní služby v tuzemsku pre zdaniteľnú osobu a pre právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru.
.
.
.
3) Za faktúru sa považuje aj

a) dohoda o platbách nájomného, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy, ak obsahuje údaje podľa odseku 2,
b) dohoda o platbách, ktorá je súčasťou zmluvy o dodaní elektriny, plynu, vody, tepla, ak dohoda o platbách pokrýva obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov a ak obsahuje údaje podľa odseku 2.
0 0
kira kira

kira je offline (nepripojený) kira

azla Pozri príspevok
Prečo si myslíte, že nie je povinný vystaviť faktúru ?

Podľa môjho názoru, ak je platiteľ Dph (vzťahuje sa neho Zákon o dani z pridanej hodnoty a je povinný vystavovať faktúry, prípadne k zmluve môže byť vystavený splátkový kalendár, ktorý plní funkciu faktúry.

§ 71
Faktúra pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku
(1) Pri každom dodaní tovaru a dodaní služby v tuzemsku pre zdaniteľnú osobu a pre právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru.
.
.
.
3) Za faktúru sa považuje aj

a) dohoda o platbách nájomného, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy, ak obsahuje údaje podľa odseku 2,
b) dohoda o platbách, ktorá je súčasťou zmluvy o dodaní elektriny, plynu, vody, tepla, ak dohoda o platbách pokrýva obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov a ak obsahuje údaje podľa odseku 2.
FO nemá IČO- nepodniká, má pridelené IČ DPH. Je povinný vystavovať aj faktúru? Myslím, že nie, nepodniká v tejto oblasti ani nijakej inej, len sa stal platcom DPH ako som vyššie spomenula.
0 0
Mikolajova Mikolajova

Mikolajova je offline (nepripojený) Mikolajova

Pokiaľ nevystavuje fa, tak ako uvedene vyssie mal by mat k zmluve splatkovy kalendar resp.
3) Za faktúru sa považuje aj

a) dohoda o platbách nájomného, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy, ak obsahuje údaje podľa odseku 2,
b) dohoda o platbách, ktorá je súčasťou zmluvy o dodaní elektriny, plynu, vody, tepla, ak dohoda o platbách pokrýva obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov a ak obsahuje údaje podľa odseku 2.
0 0
stavbár2 stavbár2

stavbár2 je offline (nepripojený) stavbár2

Môže OcÚ odmietnuť splátkový kalendár občanovi, ktorý nie je schopný zaplatiť domovú daň v hotovosti.
Ďakujem.
0 0
petra:-) petra:-)

petra:-) je offline (nepripojený) petra:-)

:-)
Každý Obecný úrad má vo svojom všeobecne záväznom nariadení stanovené podrobnosti týkajúce sa platenia daní z nehnuteľností, najmä ročnú sumu dane pre občanov a firmy tvoriacu hranicu, ktorá určuje, či je daň splatná naraz alebo ju môžete zaplatiť v splátkach.

Odporúčam pozrieť tento link: http://portal.gov.sk/Portal/sk/Defau...tID=39&aid=929

zvlášť:
Platenie dane

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak.

Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia určiť platenie dane z nehnuteľností v splátkach.

Praktická rada: V roku 2009 bude povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. 1. 2009, na základe ktorého vám správca dane vyrubí daň. Podľa zákona je takto vyrubená daň splatná do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru, ktorý sa doručuje do vlastných rúk. Podrobnosti o spôsobe zaplatenia dane a splatnosti dane by mali byť stanovené v platobnom výmere.

Na internetových stránkach svojich obcí a miest nájdete konkrétne všeobecné zaväzné nariadenia, ktoré stanovujú podrobnosti týkajúce sa platenia daní z nehnuteľností, najmä ročnú sumu dane pre občanov a firmy tvoriacu hranicu, ktorá určuje, či je daň splatná naraz alebo ju môžete zaplatiť v splátkach.
0 0

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať