Čo mám urobiť so stavbou (budovou), ktorú s.r.o. predala v r.2003 ( to som im ešte nerobila účtov.ja), ale na 021 zostalo cca 1,2 mil.SK a na 081 je 0 Sk.
Môžem zaúčtovať k 31.12.2004 interné doklady 541/081, a potom 081/021?
Tú 541 by som dala ako nedaňový?
Stretol sa už niekto s niečim podobným,,,,