Dobrý deň všetkým!
Dňa 30.3.2007 sme sa stali daňovým zástupcom pri dovoze tovaru (DZ) podľa §69a zák. o DPH (bolo nám pridelené osobitné identifikačné číslo). Dovážame pre Rumunskú firmu tovar z Ukrajiny, ktorý hneď pokračuje do ČR. Mám teraz ale problém... ako DZ mám povinnosť podávať štvrťročne DP a Súhrnný výkaz za zastúpených dovozcov uvedením IČO DPH nadobúdateľa tovaru (RO). Čo ale s dátumom vzniku daňovej povinnosti? Daňová povinnosť pri dovoze vzniká v mojom prípade prepustením tovaru do colného režimu voľný obeh (teda pečiatkou colného orgánu na JCD) ale pri dodaní tovaru vzniká daň. povinnosť dňom vystavenia faktúry. Podľa akého dátumu teda prepočítavať sumu faktúry (v EUR) a do akého štvrťroka ich zaradiť? Mám totiž jednu faktúru vystavenú 29.3.2007 a pečiatka na JCD je 17.4.2007. Podať dodatočné DP a súhrnný výkaz za 1.Q či to zaradiť až do 2.Q?
Ďakujem veľmi pekne za pomoc, dúfam že som vás dĺžkou dotazu neodradila