mandala Pekný deň prajem všetkým. Prosím Vás o radu k blížiacemu sa termínu podania priznania DPH. Konkrétne: je vystavená faktúra X dodávateľom na rezivo. Cena bez dane cca 155.000,-- Sk, daň cca 29.000,-- Sk, spolu 184.000,-- Sk. Odberateľ je platcom DPH. V priznaní DPH táto fa má spadať pod aký §? Odberateľ má živnosť na dovoz a vývoz dreva. Ďakujem za všetky odpovede.
Dodávateľ je registrovaným platiteľom DPH?
Pýtam sa len pre opatrnosť, lebo z otázky som vycítila, ako keby Vám povedal odberateľ, že máte vystaviť fa s DPH.
FA s DPH môže vystaviť len registrovaný platiteľ DPH.
Ak vystaví neplatiteľ fa s DPH, musí ju v každom prípade odviesť.
Možno zbytočné obavy, ale čo keď.