Firma má naúčtovanú v 3. mesiaci dodavateľskú faktúru na určitú sumu... v 10. mesiaci sa zistilo že dodavateľ ju zmenil pod pôvodným číslom, ale do nášho účtovníctva sa nedostala, je naúčtovaná v inej výške ako u dodavateľa. Je potrebné podať dodatočné daňové priznanie za 3. mesiac?
"vyhodiť" úplne faktúru z odpočtu a odpočíťať si DPH v 10. mesiaci, kedy mám doklad? alebo ju odpočítať v DDP za 3. mesiac?