Zavrieť

Porady

dodanie služby do iného členského štátu

Mám malý problém. Prosím, potrebujem si to overiť. Slovák faktúroval za dodanie služby slovákovi, ale miesto dodania je v Čechách. Budem faktúrovať v eurách s DPH? Na ktorom riadku v daňovom priznaní túto daň zapíšem?
Usporiadat
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

Ľaľa Pozri príspevok
Dobrý deň. Prosím potrebovala by som poradiť. Slovenská firma - mesačný platiteľ DPH dostala objednávku od českej firmy so sídlom v Brne , ktorá má DIČ CZ4............, objednávka znie: Objednávame u Vás prenájom vysokozdvižnej plošiny pre demontáž a následnú montáž svietidla, miesto určenia: Látky (okres Detva). ( V praxi to znamená, že naši zamestnanci-elektrikári pôjdu s vysokozdvižnou plošinou na miesto určenia a urobia demontáž a montáž svietidla). Prosím Vás, ako správne vystaviť českej firme faktúru za vykonané práce s DPH, alebo bez DPH. A ako je to so súhrným výkazom?. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
Služby sa uskutočnia v tuzemsku, fa bude s dph. Takže to nebude v SV.
0 0
Ľaľa Ľaľa

Ľaľa je offline (nepripojený) Ľaľa

Tweety Pozri príspevok
Služby sa uskutočnia v tuzemsku, fa bude s dph. Takže to nebude v SV.
Ďakujem Ti Tweety.,
Naposledy upravil Ľaľa : 22.02.12 at 16:09
0 0
Ľaľa Ľaľa

Ľaľa je offline (nepripojený) Ľaľa

Ľaľa Pozri príspevok
Ďakujem Ti Tweety.,
Po ďalšom pátraní som už riadne "domotaná". Jedni radia faktúrovať s DHP podľa § 16, odsek 2 ,ďalší bez DPH podľa § 15, odsek 1 bez DPH a podať suhrný výkaz. Čo je potom správne?
0 0
Michaela76 Michaela76

Michaela76 je offline (nepripojený) Michaela76

Ahojte poraďáci.
Ja som už s týmito službami celá domotaná. Ako by ste riešili nasledovné prípady?
1. Pozáručný servis (oprava) na stroji, ktorý sme predali do ČR - servisné práce + materiál - priamo v ČR
2. Pozáručný servis (oprava) na stroji, ktorý sme predali do ČR - servisné práce + materiál - v SR (stroj vrátený na opravu a následne odoslaný - vrátený odberateľovi (majteľovi) do ČR)
3. Záručný servis - fakturovaná len doprava, resp. poštovné za prepravu opravovaného stroja alebo náhradných dielov do ČR
4. Poistenie - dodatočne fakturované postenie za prepravu tovaru do ČR

Vopred ďakujem všetkým za odpoveď.
0 0
Michaela76 Michaela76

Michaela76 je offline (nepripojený) Michaela76

Zabudla som napísať, že obaja sú platitelia DPH
0 0
Michaela76 Michaela76

Michaela76 je offline (nepripojený) Michaela76

Nikto mi nevie poradiť? Neviem, čo z toho má ísť do súhrnného výkazu a čo do priznania DPH.
0 0
Michaela76 Michaela76

Michaela76 je offline (nepripojený) Michaela76

Posúvam. Prosím Vás, naozaj nikto nevie?
0 0
zuzana164 zuzana164

zuzana164 je offline (nepripojený) zuzana164

Dobrý den,
možno pre niekoho hlupa otázka ale len si chcem odobriť u Vás:
zhotoviteľ: platca DPH na slovensku
objednávateľ: platca DPH v čechách
predmet zmluvy: montáž kabelových rozvodov na stavbe Kolín (ČR)
Na zmluve vystavenej z českej strany je napísané: V souladu s §92e zákona č 235/2004 Sb. o dani z pridané hodnoty je výši dane povinen doplnit a priznat plátce dane, pro kterého je plnení uskutočneno. Takže tak? slovenský platca fakturuje službu bez DPH, vstupuje to do SV - tak?
0 0
Kája. Kája.

Kája. je offline (nepripojený) Kája.

Tá odvolávka čo majú v objednávke, je novinka v českej DPH od 1.1.12, v ČR aj pri fakturácii medzi dvoma českými subjektami sa stavebné práce faktúrujú bez DPH a príjemca služby je povinný daň priznať. Vo Vašom prípade, keďže fakturuje do ČR stavebné práce, do súhrnného výkazu to nepôjde nakoľko sa jedná o služby podľa § 16 a nepôjde to ani do priznania DPH.
0 0
VieraM VieraM

VieraM je offline (nepripojený) VieraM

Dobrý deň,
potrebovala by som sa uistiť v tejto veci. Ja fakturujem prepravu do EU - bez DPH a podávam SV.
Mám toto uvádzať v daňovom priznaní alebo nie ? Ja doteraz som to dávala v DP k DPH na riadok 15.

ďakujem
0 0
SPECTRUM SPECTRUM

SPECTRUM je offline (nepripojený) SPECTRUM

Slovenský živnostník so slovenským ŽL fakturuje lakovnícke práce českej firme, ktoré vykonáva v Čechách. Musí sa registrovať podľa §7a zákona o DPH ?
0 0
SPECTRUM SPECTRUM

SPECTRUM je offline (nepripojený) SPECTRUM

SPECTRUM Pozri príspevok
Slovenský živnostník so slovenským ŽL fakturuje lakovnícke práce českej firme, ktoré vykonáva v Čechách. Musí sa registrovať podľa §7a zákona o DPH ?
prosím ... vie mi niekto poradiť ?
0 0
dogicka dogicka

dogicka je offline (nepripojený) dogicka

Prosím vás len o uistenie, či som si to dobre vysvetlila.
Slovenská SRO, platca DPH, fakturujem prekladateľské práce talianskej firme, platcovi DPH. Miesto dodania je podľa mňa podľa §15/1, teda fa vystavím bez DPH.
Prosím vás, len mi to odobrite, Ďakujem
0 0
dogicka dogicka

dogicka je offline (nepripojený) dogicka

dogicka Pozri príspevok
Prosím vás len o uistenie, či som si to dobre vysvetlila.
Slovenská SRO, platca DPH, fakturujem prekladateľské práce talianskej firme, platcovi DPH. Miesto dodania je podľa mňa podľa §15/1, teda fa vystavím bez DPH.
Prosím vás, len mi to odobrite, Ďakujem
Posúvam....
0 0
emma01 emma01

emma01 je offline (nepripojený) emma01

Áno, je to § 15 ods. 1. službu uvedieš v SV.
1 0
janapill janapill

janapill je offline (nepripojený) janapill

Prosím Vás o radu,
jedna moja kamáratka začala na slovenskú živnosť fakturovať administr.práce jednej českej banke. Ako to je teraz s DPH?? Ona nie je platcom a predpokladám, že ani tá česká banka. Musí sa niekde registrovať, že poskytuje takéto služby do EÚ???
Ak by ten český odberateľ platcom DPH, tak by sa asi musela registrovať podľa §7a a podávať SV, ale keď to je banka????
0 0
janapill janapill

janapill je offline (nepripojený) janapill

Prosím neviete mi poradiť?? ďakujem
0 0
Soňula Soňula

Soňula je offline (nepripojený) Soňula

Myslíš daňové priznanie k DPH? Tam sa takéto prepravy neuvádzajú, nie sú predmetom slovenskej DPH. Ale neviem ti poradiť, čo máš teraz robiť, keď si to už uviedla na riadku 15. Podľa mňa to nechaj už tak.

K príspevku č. 111
0 0
Kukuč Kukuč

Kukuč je offline (nepripojený) Kukuč

Neplatca DPH na Slovensku, jednoduché účtovníctvo, fakturuje nemeckej firme platcovi DPH elektroinštaláčne práce.
Otázka : Je povinný sa zaregistrovať podľa § 7a a posielať súhrný výkaz?
A ak vie niekto stránku, kde je to polopatisticky vysvetlené už teraz ďakujem.
0 0
astensova astensova

astensova je offline (nepripojený) astensova

Prosím o radu. Nemecká firma A platca DPH si objednala službu /elektroinštalačné práce na bytových jednotkách/, od slovenskej firmy B platca DPH a tá následne si túto službu si objednala od firmy C tiež platcu DPH. Ako je to s vystavením faktúry a DPH s pohľadu firmy C firme B.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať