mondes
Prosím Vás, v júni sme vystavili faktúru na cca. 60,- eur, avšak po dohode s odberateľom sme k tejto faktúre ešte v júni vystavili dobropis na - 60,- eur. V júli nám odberateľ poslal vzájomný zápočet týchto faktúr, ktorý sme potvrdili a kopiu poslali odberateľovi. Dobropis som zaúčtovala ako príjem za tovar mínusom. Ako však zaúčtujem ten vzájomný zápočet? Interným dokladom? S akým dátumom? Aktuálnym, alebo až na konci roka? Účtujem v alfe. Vďaka.
Postupy účtovania v JU
§ 14
Pohľadávky a záväzky
(7) Pri vzájomnom započítaní pohľadávok sa k zmluvne dohodnutému dňu účtuje zánik pohľadávky
v knihe pohľadávok a zánik záväzku v knihe záväzkov, najviac však do výšky nižšej sumy
pohľadávky.
V rámci uzávierkových účtovných operácií sa účtuje príjem zo započítanej pohľadávky
podľa § 4 ods. 6 písm. d) a výdavok zo započítaného záväzku podľa § 4 ods. 6 písm. e). Pri započítaní
pohľadávky v cudzej mene sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska 29a) v deň predchádzajúci dňu vzájomného
započítania.