Chcela by som sa spýtať, či treba časovo rozlišovať dotácie na prevádzkovú réžiu.
S.r.o. má náklady (len do výšky 30.000,- Sk) – tieto najskôr financuje "zo svojho" a potom ich predloží na zúčtovanie na MPSVaR.
Napr. za 10/2007 je predpis 31.10.07 na ID 346/648.
Dotáciu nám poskytujú minimálne s 2-mesačným oneskorením. Za 10/07 to bolo v decembri 2007.
Príjem dotácie na účet 221/346.
30.11.2007 som zaúčtovala nárok za november a 31.12.2007 za december 346/648.
Tieto úhrady dotácií nám prídu na účet až v roku 2008.
Nemala by som v 11/07 a 12/07 účtovať namiesto 346 na účet 383 – Príjmy budúcich období?
(Alebo to už preháňam s tým časovým rozlíšením...?)