Zavrieť

Porady

Rozdiel v súvahe a V ZaS

najlepšie spoznať osobne :-) ...viac
Dobrý večer na porade,
prečítala som už veľa príspevkov ohľadom rozdielov v porovnaní súvahy s výkazom ziskov a strát. Mne to robí rozdiel 7339,--Sk, a neviem kde ten rozdiel vznikol. Vo väčšine príspevkov sa popísalo, že to môže byť nezaúčtovaním alebo zlým zaúčtovaním HV z min. roku. My sme mali HV po zdanení 8154,--Sk (boli sme len začínajúca s.r.o.), zaúčtovala som to 701/431. Teraz naozaj neviem, kde inde by mohol byť ten môj rozdiel. Ak máte niekto skúsenosti v takomto prípade, a bolo to niekde inde ako v zaúčtovaní HV, poprosila by som o rady.
Ďakujem veľmi pekne.
Lenka
Usporiadat
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
robila si ročnú uzávieku? Prechod roka?
vtedy sa neučtuje 701, mrp spraví sám.
0 0
andrej_rv andrej_rv

andrej_rv je offline (nepripojený) andrej_rv

Lenka1979 Pozri príspevok
Andrej,kontrolovala som, neboli nájdené žiadne chyby? Musí to byť asi v januári keď už tam mi robilo ten rozdiel, alebo potom už neviem, som z toho totálne zúfalá
Nuž takto na diaľku naozaj neviem... Ak by si vedela vytlačiť hlavnú knihu za január a zostavu dať do prílohy alebo odmailovať, možno by sme na niečo prišli..
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Lenka1979 Pozri príspevok
No, nechcem sa tešiť predčasne, ale myslím, že to mám. Len nerozumiem tomu. Chyba sa stal hneď v prvých dvoch zápisom roka 2007:
01.01.2007: ID-prevod HV-zisk: 8154 Sk 701/431
02.01.2007: ID-tvorba zák.rez.fondu zo zisku 10% : 815 Sk 431/421

A tu je ten rozdiel, tých hľadaných 7339 Sk, ktoré som hľadala v januári:
8154-818= 7339,--Sk, otázka-prečo? mám to zle zaúčtované? Ako by som to opravila? Prosím, pomôžte mi, už sme blízko...dík
Hore vo vyššom príspevku píšeš, že zisk je 10 066, tu 8 154. Rozdiel je práve v dani 19%. Ktorý je správny? Je v roku 2006+ zaúčtovaná daň z príjmu.? Akých 818 SK odpočítavaš.
0 0
Lenka1979 Lenka1979

Lenka1979 je offline (nepripojený) Lenka1979

najlepšie spoznať osobne :-) ...viac
lenkak Pozri príspevok
robila si ročnú uzávieku? Prechod roka?
vtedy sa neučtuje 701, mrp spraví sám.

Lenuška, kedy či som robila ročnú uzávierku, v roku 2006? Prechod roka som účtovala ja-nenechala som to na soft,môže byť chyba v tom? Ešte nechoď spinkať, pomôž mi, prosím.
0 0
andrej_rv andrej_rv

andrej_rv je offline (nepripojený) andrej_rv

Lenka1979 Pozri príspevok
No, nechcem sa tešiť predčasne, ale myslím, že to mám. Len nerozumiem tomu. Chyba sa stal hneď v prvých dvoch zápisom roka 2007:
01.01.2007: ID-prevod HV-zisk: 8154 Sk 701/431
02.01.2007: ID-tvorba zák.rez.fondu zo zisku 10% : 815 Sk 431/421

A tu je ten rozdiel, tých hľadaných 7339 Sk, ktoré som hľadala v januári:
8154-818= 7339,--Sk, otázka-prečo? mám to zle zaúčtované? Ako by som to opravila? Prosím, pomôžte mi, už sme blízko...dík
Potom treba preúčtovať aj zbytok 431, napr. 431/428.
(Ale tú 421 účtuješ akosi skoro, to ste hneď 2.1. mali valné zhromaždenie, kde ste delili zisk ?)
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
v predvahe máš aj 701?
0 0
Lenka1979 Lenka1979

Lenka1979 je offline (nepripojený) Lenka1979

najlepšie spoznať osobne :-) ...viac
andrej_rv Pozri príspevok
Nuž takto na diaľku naozaj neviem... Ak by si vedela vytlačiť hlavnú knihu za január a zostavu dať do prílohy alebo odmailovať, možno by sme na niečo prišli..

Andrej, tak ďaleko s múdrosťami nie som, neviem to urobiť, myslím dať do mailu.
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Rozdiel máš v účte 431. Prerozdelila si ho len na RF a zbytok /práve Tvoj rozdiel ostal na účte 431. Zaúčtuj oproti 428. Všetko po schválení VZ.
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Lenka nič neboj, vymyslíme spolu niečo, tak ako vždy.
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

lenkak Pozri príspevok
Lenka nič neboj, vymyslíme spolu niečo, tak ako vždy.
Už sme vymysleli. Nemá doúčtovaný účet 431 a tam je rozdiel. RF neúčtuj v januári, ale 431 prerozdeľ po rozhodnutí VZ.
0 0
Lenka1979 Lenka1979

Lenka1979 je offline (nepripojený) Lenka1979

najlepšie spoznať osobne :-) ...viac
lenkak Pozri príspevok
v predvahe máš aj 701?

Leni, mám tam aj 701-a mám tam zostatok tých 8154. Na 431-tke mám ten rozdiel 7339. Som z toho blbá. Fakt. Už mi "nezapaľuje"...
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
preúčtuj ako píše Evina. 701 tam nemôžeš mať.
Naposledy upravil lenkak : 15.02.08 at 20:15
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Lenka1979 Pozri príspevok
Leni, mám tam aj 701-a mám tam zostatok tých 8154. Na 431-tke mám ten rozdiel 7339. Som z toho blbá. Fakt. Už mi "nezapaľuje"...
Chúˇˇda moje, ukľudni sa a čítaj, Zruš účtovanie 431/421 a účet 431 - prídel do RF a napr. 428 preúčtuj v marci apríli po zasadnutí VZ. Účet 431 nesmie vykazovať zostatok a Ty máš na ňom práve spomínaný nedoúčtovaný rozdiel
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

lenkak Pozri príspevok
preúčtuj ako píše Evina. 701 tam nemôžeš mať.
701/431 tam musí mať celé. Nemá tam byť účtovanie 431/421.
To nech účtuje po zasadnutí VZ /ak bolo v januári prosímP, ale potom aj 431/428.
Naposledy upravil evina : 15.02.08 at 20:22
0 0
Lenka1979 Lenka1979

Lenka1979 je offline (nepripojený) Lenka1979

najlepšie spoznať osobne :-) ...viac
andrej_rv Pozri príspevok
Potom treba preúčtovať aj zbytok 431, napr. 431/428.
(Ale tú 421 účtuješ akosi skoro, to ste hneď 2.1. mali valné zhromaždenie, kde ste delili zisk ?)
Už aj počítač mi mrzne. Evina, môžem to nejak "vopchať" do januára 07? Môžem to zaúčtovať 431/428 7339 Sk? Aký to bude účtovný prípad.
Veľká vďaka. Pozývam Vás všetkých na kafčo.
0 0
Lenka1979 Lenka1979

Lenka1979 je offline (nepripojený) Lenka1979

najlepšie spoznať osobne :-) ...viac
Tak čo mám najprv zaúčtovať? Prosím, ešte raz a pomaly. Chcem pri tom aj premýšľať (ak budem schopná)
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Lenka1979 Pozri príspevok
Už aj počítač mi mrzne. Evina, môžem to nejak "vopchať" do januára 07? Môžem to zaúčtovať 431/428 7339 Sk? Aký to bude účtovný prípad.
Veľká vďaka. Pozývam Vás všetkých na kafčo.
Vidím, že si hotová tak skúsim takto:

V januári musíš mať účtovanie 701/431 8 154

Účet 431 sa potom prerozdeľuje celý po rozhodnutí VZ. Pochybujem, že bolo v januári - ak nie, nemáš čo o účte 431 účtovať.


Ak bude VZ potom účtuj ID 431/421 815
431/428 7339
Už sme Ti to s Andrejom písali vyššie, ale asi nevidíš od nervozity, ale už to máme neboj, kľudne čítaj.

Je to účtovný prípad - rozhodnutie VZ o prerozdelení HV z roka 2006. 815,- SK pôjde do RF a zvyšok ako nerozdelený zisk, ak VZ nerozhodlo inak.

Zápisom 431/421 815
431/428 7339
zmizne Tvoj rozdiel. a na účte 431 nebude zostatok /ani nesmie byť/.
Naposledy upravil evina : 15.02.08 at 20:20
0 0
Lenka1979 Lenka1979

Lenka1979 je offline (nepripojený) Lenka1979

najlepšie spoznať osobne :-) ...viac
evina Pozri príspevok
Vidím, že si hotová tak skúsim takto:

V januári musíš mať účtovanie 701/431.to mám, suma 8154 Sk

Účet 431 sa potom prerozdeľuje celý po rozhodnutí VZ. Pochybujem, že bolo v januári - ak nie, nemáš čo o účte 431 účtovať.


Ak bude VZ potom účtuj ID 431/421 815-to mám tiež
431/428 7339
Už sme Ti to s Andrejom písali vyššie, ale asi nevidíš od nervozity, ale už to máme neboj, kľudne čítaj.

Je to účtovný prípad - rozhodnutie VZ o prerozdelení HV z roka 2006. 815,- SK pôjde do RF a zvyšok ako nerozdelený zisk, ak VZ nerozhodlo inak.

Zápisom 431/421 815
431/428 7339-čiže toto je účt.prípad prerozd.HV z roka 2006-nerozd.zisk, tak? Môžem to dať aj do marca?
zmizne Tvoj rozdiel. a na účte 431 nebude zostatok /ani nesmie byť/.
Všetkým veľmi pekne ďakujem, hlavne že ste mali trpezlivosť a pevné nervy.
PS: kedy dáme to kafčo?
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Lenka1979 Pozri príspevok
Všetkým veľmi pekne ďakujem, hlavne že ste mali trpezlivosť a pevné nervy.
PS: kedy dáme to kafčo?
Hlavne, že sedí
0 0
Lenka1979 Lenka1979

Lenka1979 je offline (nepripojený) Lenka1979

najlepšie spoznať osobne :-) ...viac
Veľmi ďakujem VŠETKÝM!!! Idem spať, dobrú nocku.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať