Zavrieť

Porady

faktúry 2008

Chcem sa spýtať ak som mala vystavenú faktúru v r. 2007 ale úhrada prebehla len v roku 2008 ako to mám zaúčtovať? môžem riadne napísať do účtovného denníka úhradu do roku 2008 alebo to mám evidovať ako pohľadávku? neviem poradte
Usporiadat
Soňula Soňula

Soňula je offline (nepripojený) Soňula

Úhrada pojde do PD v roku 2008. Neuhradenú pohľadavku / sumu/ dáš do výkazu o majetku a záväzkoch riadok 08.
0 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!
timejka200 timejka200

timejka200 je offline (nepripojený) timejka200

mám to evidovať ako pohľadávku? lebo tá faktúra už bola uhradená vo februári.....už som dala aj uhradiť...poradíš?dík
0 0
hanelie hanelie

hanelie je offline (nepripojený) hanelie

sprievodca CR Rakúsko,
Neuhradenú pohľadavku / sumu/ dáš do výkazu o majetku a záväzkoch riadok 08.
evidovanú v roku 2007 - neuhradená pohľadávka

v 2008 ju vedieš ako uhradenú v penden
0 0
timejka200 timejka200

timejka200 je offline (nepripojený) timejka200

ja som z toho hlúpa,....normálne som evidovala tú faktúru, bola vystavená v r. 2007 a odvtedy bola aj uhradená tak ja som ju dala aj uhradiť!!je to zlé???
0 0
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
timejka200 Pozri príspevok
mám to evidovať ako pohľadávku? lebo tá faktúra už bola uhradená vo februári.....už som dala aj uhradiť...poradíš?dík
timejka200 Pozri príspevok
ja som z toho hlúpa,....normálne som evidovala tú faktúru, bola vystavená v r. 2007 a odvtedy bola aj uhradená tak ja som ju dala aj uhradiť!!je to zlé???
Ak ti ide o rok 2007 a výkazy k 31.12. tak budeš tú faktúru evidovať v pohľadávkach, nakoľko k tomu dátumu ešte nedošlo k úhrade. V roku 2008 riadne zaúčtuješ do peňažného denníka úhradu. Momentom úhrady prestáva byť pohľadávkou.
Naposledy upravil Zoltán Kovács : 25.03.08 at 11:28
0 0
Stefan2005 Stefan2005

Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

!
timejka200 Pozri príspevok
ja som z toho hlúpa,....normálne som evidovala tú faktúru, bola vystavená v r. 2007 a odvtedy bola aj uhradená tak ja som ju dala aj uhradiť!!je to zlé???
Soňula Pozri príspevok
Úhrada pojde do PD v roku 2008. Neuhradenú pohľadavku / sumu/ dáš do výkazu o majetku a záväzkoch riadok 08.
doplním Soňulu:
... za rok 2007
... to evidovať ako pohľadávku k 31.12.2007
0 0
timejka200 timejka200

timejka200 je offline (nepripojený) timejka200

takže tú faktúru zaevidujem do denníka len ju neuhradím...a dám do pohľadávok?zlel som to pochopila???
0 0
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
timejka200 Pozri príspevok
takže tú faktúru zaevidujem do denníka len ju neuhradím...a dám do pohľadávok?zlel som to pochopila???
Je to JÚ alebo PÚ. Zásadná informácia.
0 0
timejka200 timejka200

timejka200 je offline (nepripojený) timejka200

je to PÚ
0 0
timejka200 timejka200

timejka200 je offline (nepripojený) timejka200

prosím poradte.,,díky
0 0
Stefan2005 Stefan2005

Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

!
timejka200 Pozri príspevok
mám to evidovať ako pohľadávku? lebo tá faktúra už bola uhradená vo februári.....už som dala aj uhradiť...poradíš?dík
timejka200 Pozri príspevok
je to PÚ
timejka200 Pozri príspevok
prosím poradte.,,díky
Pre podvojné účtovníctvo nie je podstatné, kedy bola faktúra uhradená.
Ak si mala na mysli faktúru z roku 2007, ktorá bola uhradená vo februári 2008, tak tá faktúra (pokiaľ sa týkala dodania 2007, teda nebola napr. zálohová) patrí do účtovného obdobia roku 2007 - a to nielen pohľadávok, ale i výsledku hospodárenia....
0 0
timejka200 timejka200

timejka200 je offline (nepripojený) timejka200

takže ako to má zaúčtovať?? 311/602 a uhradená bola až v r.2008 tak som nedala úhradu iba som to dala do pohľadávok!!robila som to správne??alebo to mám dať uhradiť normálne s dátumom 2008 do 2007????
0 0
samo zv samo zv

samo zv je offline (nepripojený) samo zv

Vystavená faktúra bola v roku 2007, teda sa účtuje do výnosov a pohľadávok roka 2007-311/602. Úhrada bola až v roku 2008, teda sa zaúčtuje v roku 2008 221/311. K 31. 12. 2007 bude v evidencii pohľadávok táto neuhradená faktúra a tržby za služby už sú výnosmi roka 2007.
0 0
timejka200 timejka200

timejka200 je offline (nepripojený) timejka200

čiže tereaz to mám dať do pohľadávok??dobre chápem????a až v r. 2008 dám úhradu???
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Ak máš faktúru tak ju eviduješ v knihe faktúr - vydané faktúry a zaúčtuješ na 311/602. Týmto ju máš v pohľadávkach. Akonáhle ju uhradia tak účtuješ 211(221)/311 a ak zaplatia plnú sumu, potom sa Ti páruje 311 a už zaniká pohľadávka.
0 0
jež jež

jež je offline (nepripojený) jež

Prosíla by som poradiť.
Vystavím v PÚ faktúru v mesiaci apríl, zaradim ju a odvediem z nej aj DPH . Takto som to stále robila.
No dostala som takú informáciu , že FA sa može zúčtovať cez pohľadávky , aby sa nemusla odviesť DPH za mesiac apríl.
Je aj takáto možnosť ? Ako sa potom FA zaučtuje ?
Ďakujem.
0 0
denisie denisie

denisie je offline (nepripojený) denisie

jež Pozri príspevok
Prosíla by som poradiť.
Vystavím v PÚ faktúru v mesiaci apríl, zaradim ju a odvediem z nej aj DPH . Takto som to stále robila.
No dostala som takú informáciu , že FA sa može zúčtovať cez pohľadávky , aby sa nemusla odviesť DPH za mesiac apríl.
Je aj takáto možnosť ? Ako sa potom FA zaučtuje ?
Ďakujem.
Z pohľadávky musíš odviesť DPH
0 0
jež jež

jež je offline (nepripojený) jež

takže nie je možné aby sa jednoducho daň neodviedla, alebo odviedla len niekedy v auguste...potrebujem to vysvetliť spoločníkovi s.r.o.
Ďakujem
0 0
denisie denisie

denisie je offline (nepripojený) denisie

jež Pozri príspevok
takže nie je možné aby sa jednoducho daň neodviedla, alebo odviedla len niekedy v auguste...potrebujem to vysvetliť spoločníkovi s.r.o.
Ďakujem
momentík, vy ste platcami DPH mesačne, štvrťročne, ročne???
ak mesačne tak nie je možné aby sa DPH z pohľadávky za apríl neodviedla...

Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník
Naposledy upravil denisie : 02.04.08 at 13:39
0 0
jež jež

jež je offline (nepripojený) jež

sme Q platcovia DPH
Ano viem že daňová povinnost vzniká dňom dodania tovaru. No len on chce odialiť zaplatenie DPH aj keď je Q platca. Je niečo také vobec možné ?
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať