Zavrieť

Porady

Aka suma je VYZNAMNA?

Urobila som chybu a neviem, kam ju zauctovat. Ide o sumu 7000 sk, zauctovala som ju omylom 385/662, ale v tomto roku to chcem opravit. Kam? 662/385 alebo 428/385?

Pre porovnanie mame trzby okolo 7 milionov a zisk okolo stvrt miliona.

DAKUJEM
Usporiadat
mikumi mikumi

mikumi je offline (nepripojený) mikumi

Ďakujem Janka, nespím a stále rozmýšľam, ak Vás to neotravuje prosím pozrite sa na moju úvahu ešte raz.Ďakujem
1./ Môžem tvoriť OP v 100% výške?
2./ Alebo mám radšej tovar predať za symbolickú cenu napr.10,-Sk za kus?
3./ OP k tovaru sú daňový alebo nedaňový náklad?
0 0
mikumi mikumi

mikumi je offline (nepripojený) mikumi

Janka, zhrniem to ešte raz.
Podám dodatočné DP za rok 2007 a doplatím daň na DÚ.

Teraz v r.2008 cez ID si zaúčtujem 132/504 - dám tovar na sklad v obstarávacej cene.
Hodnotu tovaru v účtovníctve mám vyššiu, ako je jej reálna cena. Mám síce tovar, ktorý ale nedokážem premeniť na peniaze.
Vytvorím si OP a chcela by som ju dať na účet nákladov.
505 / 196 - Vytvorím si OP k tovaru
196 / 132 - Zúčtovanie OP z titulu predaja, predám tie knihy za symbol.cenu.
504 / 132 - Vyskladnenie tovaru pri predaji v skladovej cene
311 / 604, 343 - Faktúra za predaj.
Neviem či je to dobré a ani sa neviem pohnúť zmiesta.
Ďakujem za akúkoľvek odpoveď a posunutie sa dopredu.
0 0
Alenaa Alenaa

Alenaa je offline (nepripojený) Alenaa

Zdravím Vás,

prosím, môžete mi poradiť, či je moja chyba významná alebo nie:

Suma je nízka len 3tisíc. Sk, - ale ide o to, že som na konci r.2007 nenaúčtovala splatnú daň z príjmov. je to vlastne nedaňový náklad - čiže výška dane sa nemení.

Môžem ju naúčtovať v januári 2008 591/341?


Ďakujem za pomoc.
0 0
Vladimír Ozimý Vladimír Ozimý

Vladimír Ozimý je offline (nepripojený) Vladimír Ozimý

človiečik
Alenaa Pozri príspevok
Zdravím Vás,

prosím, môžete mi poradiť, či je moja chyba významná alebo nie:

Suma je nízka len 3tisíc. Sk, - ale ide o to, že som na konci r.2007 nenaúčtovala splatnú daň z príjmov. je to vlastne nedaňový náklad - čiže výška dane sa nemení.

Môžem ju naúčtovať v januári 2008 591/341?


Ďakujem za pomoc.
môžte...účtovná jednotka si určuje či ide o významnú alebo nevýznamnú chybu nikde v zákone to nie je zadefinované t.j. treba si spraviť na to smernicu.
0 0
Alenaa Alenaa

Alenaa je offline (nepripojený) Alenaa

Veľmi pekne ďakujem,
odľahlo mi

Alena
0 0
ZuzanaP ZuzanaP

ZuzanaP je offline (nepripojený) ZuzanaP

:-D
Prebrala som účtovníctvo jednej malej s. r. o. Pri nahrávaní zostatkov z minulého roka som narazila na jednu chybu. Konateľ vložil na bankový účet Sk 200,--, čo bolo zaúčtované ako 221/261. Ale účet 261 žiadno nevyrovnali. Zostal tam visieť zostatok k 31.12.2007 (a nejde tu o "priebežné položky" na konci roka). Ako to opravím v roku 2008? Zrejme zabudli zaúčtovať pokladničný doklad.

Ďakujem
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

ZuzanaP Pozri príspevok
Prebrala som účtovníctvo jednej malej s. r. o. Pri nahrávaní zostatkov z minulého roka som narazila na jednu chybu. Konateľ vložil na bankový účet Sk 200,--, čo bolo zaúčtované ako 221/261. Ale účet 261 žiadno nevyrovnali. Zostal tam visieť zostatok k 31.12.2007 (a nejde tu o "priebežné položky" na konci roka). Ako to opravím v roku 2008? Zrejme zabudli zaúčtovať pokladničný doklad.

Ďakujem
Najjednoduchšie je zaúčtovať ako pôžičku od konateľa 221/365, teraz už len oprav účtovanie pôv. BV 261/365. Ak by si chcela opravovať PD musela by si celú pokladňu opraviť aj s inventarizáciou k 31.12.07.Tento zápis Ti HV roku 2008 neovplyvni.
0 0
ZuzanaP ZuzanaP

ZuzanaP je offline (nepripojený) ZuzanaP

:-D
Tweety Pozri príspevok
Najjednoduchšie je zaúčtovať ako pôžičku od konateľa 221/365, teraz už len oprav účtovanie pôv. BV 261/365. Ak by si chcela opravovať PD musela by si celú pokladňu opraviť aj s inventarizáciou k 31.12.07.Tento zápis Ti HV roku 2008 neovplyvni.
Zmení sa tým aj súvaha min. roku, to nebude vadiť? Ešte som nemusela nikdy nejaké chyby opravovať, takže je to pre mňa "novota".

ďakujem
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

ZuzanaP Pozri príspevok
Zmení sa tým aj súvaha min. roku, to nebude vadiť? Ešte som nemusela nikdy nejaké chyby opravovať, takže je to pre mňa "novota".

ďakujem
Veď to zaúčtuješ do roku 2008, ako opravu účtovania pôv. BV z roku 2007.
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

ZuzanaP Pozri príspevok
Zmení sa tým aj súvaha min. roku, to nebude vadiť? Ešte som nemusela nikdy nejaké chyby opravovať, takže je to pre mňa "novota".

ďakujem
v r. 2008 interným dokladom zaúčtuješ 261/365 a ešte v r. 2008 vyplatíš 365/211 (ak ešte nemáš uzavretú pokladňu); ak máš pokladňu uzavtetú, tak vyplatíš až v r.2009. Tým sa ti usporiada 261 aj 365.
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

ZuzanaP Pozri príspevok
To si v evidencii BÚ zaúčtujem predpis: oprava r. 2007, dám aj sumu a správne zaúčtovanie? Neviem, či tomu celkom dobre chápem.
Nie, zaúčtuješ to IUD do roku 2008 ako opravu účtovania s uvedením BV, ktorého sa to týka. Pozri prísp. 30.
Naposledy upravil Tweety : 10.01.09 at 08:17
0 0
ZuzanaP ZuzanaP

ZuzanaP je offline (nepripojený) ZuzanaP

:-D
Tweety Pozri príspevok
Nie, zaúčtuješ to IUD do roku 2008 ako opravu účtovania s uvedením BV, ktorého sa to týka. Pozri prísp. 30.

Keď som príspevok dopísala, som si všimla odpoveď od liba2, takže som svoj príspevok vymazala, keďže nebol dobrý.

Ale ďakujem veľmi pekne, pomohli ste mi.
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

ZuzanaP Pozri príspevok
Keď som príspevok dopísala, som si všimla odpoveď od liba2, takže som svoj príspevok vymazala, keďže nebol dobrý.

Ale ďakujem veľmi pekne, pomohli ste mi.
A môj predtým si si nevšimla?
0 0
ZuzanaP ZuzanaP

ZuzanaP je offline (nepripojený) ZuzanaP

:-D
Tweety Pozri príspevok
A môj predtým si si nevšimla?

Majka všimla, len som nechápala, akým spôsobom to opravím, teda že cez ID.
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

ZuzanaP Pozri príspevok
Majka všimla, len som nechápala, akým spôsobom to opravím, teda že cez ID.
Opravy účtovania musíme stále robiť cez IUD.
0 0
ZuzanaP ZuzanaP

ZuzanaP je offline (nepripojený) ZuzanaP

:-D
Tweety Pozri príspevok
Opravy účtovania musíme stále robiť cez IUD.

To som akosi nevedela, zatiaľ som nemusela nič opravovať.
0 0
ZuzanaP ZuzanaP

ZuzanaP je offline (nepripojený) ZuzanaP

:-D
ZuzanaP Pozri príspevok
Prebrala som účtovníctvo jednej malej s. r. o. Pri nahrávaní zostatkov z minulého roka som narazila na jednu chybu. Konateľ vložil na bankový účet Sk 200,--, čo bolo zaúčtované ako 221/261. Ale účet 261 žiadno nevyrovnali. Zostal tam visieť zostatok k 31.12.2007 (a nejde tu o "priebežné položky" na konci roka). Ako to opravím v roku 2008? Zrejme zabudli zaúčtovať pokladničný doklad.

Ďakujem

Poraďáci, tak po úpornom hľadaní som našla aj pokladničný doklad, ale mám s tým aj tak problém.

Oskenovala som časť hlavnej knihy, kde nesedí účet 261, ale nesedí ani účet 221, majú tam začiatočný zostatok k dátumu vzniku firmy, ale na účte zostatok nebol. Skúste sa mi na to pozrieť a napísať, čo by ste s tým robili.

Ďakujem
Naposledy upravil ZuzanaP : 19.01.09 at 14:22
účet 261.jpg  
HK.jpg  
1/1
0 0
azla azla

azla je offline (nepripojený) azla

Ak aj máš pokladničný doklad (je z r. 2007), už ho tam nenaučtuješ. Nie je to veľká suma tých 200 Sk. Pokladnicu už spätne neopraviš.
Chybu by som opravila presne tak, ako Ti líše liba2 v príspevku č. 31.
0 0
ZuzanaP ZuzanaP

ZuzanaP je offline (nepripojený) ZuzanaP

:-D
azla Pozri príspevok
Ak aj máš pokladničný doklad (je z r. 2007), už ho tam nenaučtuješ. Nie je to veľká suma tých 200 Sk. Pokladnicu už spätne neopraviš.
Chybu by som opravila presne tak, ako Ti líše liba2 v príspevku č. 31.

Teraz som to dobre domotala, prepáčte. Pokladničný doklad som našla, bol aj zaúčtovaný v roku 2007, ale sú tam nejako divoko tie zostatky. Firma vznika 01.08.2007 a hneď dali začiatočný zostatok na účet, ktorý nemali. V HK je zostatok účtu 221 Sk 400,- podľa súvahy odovzdanej pri DP je zostatok účtu 200,-- a na výpise z účtu je Sk 200,--.

A už som v tom riadne domotaná.
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

ZuzanaP Pozri príspevok
Teraz som to dobre domotala, prepáčte. Pokladničný doklad som našla, bol aj zaúčtovaný v roku 2007, ale sú tam nejako divoko tie zostatky. Firma vznika 01.08.2007 a hneď dali začiatočný zostatok na účet, ktorý nemali. V HK je zostatok účtu 221 Sk 400,- podľa súvahy odovzdanej pri DP je zostatok účtu 200,-- a na výpise z účtu je Sk 200,--.

A už som v tom riadne domotaná.
Ja celkom dobre nechápem, ako môže byť účet 221 v HK iný ako v súvahe... ?
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať