ekonella Prosím o vyjadrenie sa k tejto otázke:
Združenie FO - sú tri osoby, ktoré nemajú žiadne iné podnikateľské aktivity. Vedením účtovníctva je poverená jedna osoba. Všetky účtovné doklady a prípady sú zaúčtované v jej účtovníctve. Z účtu boli hradené fondy, ktoré neboli rovnaké za
každú osobu.
Je právne takéto riešenie na konci roka?
Cez úzávriekové úpravy som vybrala zaplatené fondy za všetkých troch.
CElkové príjmy a výdavky som rozdelila rovnakým pomerom.
K tomu chcem pripočítť každému svoje zaplatené fondy.
Teraz mi vzniká problém:
1. Každému urobím vlastné DP FO kde uvedenie že sú účastníci združenia, priložím kópie zmluvy o združení.
2. Výkazy urobím podľa spoločného účtovníctva len pre povereného účastníka? Ostatní nevedú žiadne účtovníctvo, tak za nich nepodávam výkazy?
Pozerala som príspevky na túto tému, ale nenašla som jednoznačnú odpoveď.
Prosím o vyjadrenie, alebo nasmerovanie kde to nájdem.
Ja osobne to robím takto :
K bodu 1. - rovnako ako Vy , s tým že do osobitných záznamov napíšem meno,priezvisko,adresu,DIČ účastníka združenia , výšku spoločne dosiahnutých príjmov a výdavkov a dohodnutý podiel na účastníka .Priložím kópiu Zmluvy o združení.
K bodu 2. Pri zhotovení účtovnej závierky spoločného účtovníctva za združenie si vytlačím Výkazy a vyznačím si na nich podiel účastníkov , aby som mohla na základe výsledkov hospodárenia zhotoviť Výkazy pre každého účastníka združenia , ktoré priložím k ich jednotlivým DP. K uvedeným Výkazom samozrejme pre každého člena komplet závierku ...... kde mám vyznačený podiel .
Z toho vyplýva že ich podiel na príjmoch a výdavkoch a podiel na majetku a záväzkoch uvediem každému do jednotlivých výkazov .
K tomu čo píšete , že ostatní nevedú žiadne účtovníctvo :
mám za to , že ostatní budú mať taktiež peňažný denník , v ktorom im zaúčtujete cez UO ich podiel dosiahnutý spoločnou prácou v združení a taktiež účtujete aj o platbách do fondov a prípadnej povinnosti platby dane z príjmu .
Takže prinajmenšom tam vidím peňažný denník , Kniha záväzkov prípadne Kniha pohľadávok ....
Čo sa týka platieb do fondov , tieto účtujem ako VNZD v združení .
Nepokladám to za spoločný výdavok , ale skôr ako osobnú spotrebu .
Tieto platby im vykážem v osobitnom účtovníctve v uzávierkových operáciach prostredníctvom interného dokladu , k čomu priložím fotokópiu BV na meno povereného a túto nepeňažnú operáciu sprárujem so záväzkom .Ak teda taká situácia vznikne .
Inak ja uprednostňujem formu platby z účtu jednotlivého člena.Ak nemá účet , tak poštovú poukážku alebo platbu v hotovosti priamo v SP a ZP. Je to podľa mňa výhodnejšie , nakoľko sú to ich povinné platby z pohľadu SZČO a myslím tak trošku na budúcnosť , ak by prišlo k problému so ZP a SP , aby živnostník sa mal čím preukázať .....a nie potom o pár rokov po rozpade združenia pátrať po členovi a účtovníctve združenia a zisťovať ako sa platili fondy do jednotlivých poisťovní.
Ale to už som mimo otázky a už sa moc rozpisujem .
P.S. Nakoniec som zistila , že už som sa k fondom na Porade vyjadrovala , tak prikladám.
http://www.porada.sk/790068-post2.html
a je tu ešte aj táto téma
http://www.porada.sk/t76660-zdruzenie-fo-suhrn-tem.html