Zavrieť

Porady

časové rozlíšenie

Ahoj Poraďáci, poprosím Vás o pomoc pri nasledovnom.
1/ Spoločnosť prenajala priestory na obdobie máj 2007 -apríl 2008. Na základe zmluvy bude prenájom uhradený v apríli 2008 v celkovej výške 120 000,- Sk.
V roku 2007 sa bude účtovať o:
a) Tržbách z predaja služieb 80 000,-
Príjmy budúcich období 80 000,-

b) Tržbách z predaja služieb 80 000,-
Výnosy budúcich období 80 000,-

2/ Ako sa bude postupovať, ak bude vopred zaplatené nájomné !
a) Ostatné služby 80 000,-
Náklady budúcich období 40 000,-

b) Ostatné služby 80 000,-
Výdavky budúcich období 40 000,-

Poprosím Vás aj o krátke vysvetlenie, kedy sa účtuje o nákladoch a kedy o výdavkoch / Príjmoch a Výnosoch

Ďakujem
Usporiadat
ckv ckv

ckv je offline (nepripojený) ckv

ckv Pozri príspevok
a to sa moze na ucet 321 ako dosla faktura do 2010, ked fa pride az v 2011?
Ja by som si chcela overit, ci mozem takto uctovat, ked je fa vystavena v januari 2011 a podla mna ju ako fakturu mozem uctovat az v januari, ale
ZP je december a chcem dat DPH do decembra.
518/383 - platba za hovory uskutocnene v decembri
xxx/381 (tu ani netusim/ - poplatok pausal za januar
343/383 - DPH za december

potom v 2011:
383/321
381/321
383/321

Vdaka

No som si neuvedomila, ze ten poplatok za pausal januar si nevsimam,
ved fa prisla v januari, takze pouzijem len prvy a treti zapis - ak je dobry?
0 0
johanka12 johanka12

johanka12 je offline (nepripojený) johanka12

Ahojte, chcem sa spytat ci je spravne zauctovana fa webhosting od 30.8.2010 do 30.08.2011 na sumu 28.56 eur s dph

518/321 webhosting 2010 9.62
343/321 dph 19 % 4,56
381/321 webhosting 2011 14,38
321/221 uhrada fa 28,56

Dakujem za odpoved
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

johanka12 Pozri príspevok
Ahojte, chcem sa spytat ci je spravne zauctovana fa webhosting od 30.8.2010 do 30.08.2011 na sumu 28.56 eur s dph

518/321 webhosting 2010 9.62
343/321 dph 19 % 4,56
381/321 webhosting 2011 14,38
321/221 uhrada fa 28,56

Dakujem za odpoved
Ak si to správne prepočítala na dni roka 2010, a BO, tak účtovanie je OK.
0 0
johanka12 johanka12

johanka12 je offline (nepripojený) johanka12

Tweety dakujem za odpoved
len uvazujem ci je dobre rozpocitana suma z tohto dovodu - prepocitava sa na dni zo sumy s dph teda z 28,56 eur alebo po odpocitani dph teda zo sumy 24 eur

Dakujem
0 0
Alena Šimová Alena Šimová

Alena Šimová je offline (nepripojený) Alena Šimová

johanka12 Pozri príspevok
Tweety dakujem za odpoved
len uvazujem ci je dobre rozpocitana suma z tohto dovodu - prepocitava sa na dni zo sumy s dph teda z 28,56 eur alebo po odpocitani dph teda zo sumy 24 eur

Dakujem
po odpočítaní DPH
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
u platiteľa sa rozpočíta základ dane /cena bez DPH/
u neplatiteľa celá fakturovaná suma s DPH.
0 0
*agatha* *agatha*

*agatha* je offline (nepripojený) *agatha*

ahojte,
mám firmu, ktorá fakturuje tvorbu webových stránok.
táto firma kúpila pre odberateľa doménu xyz v novembri 2010. webstránku pre odberateľa dokončila až v marci 2011. v marci teda vyfakturovala tvorbu webstránky a hosting domény xyz od 1.11.2010 do 31.10.2011.
je to výnos roku 2011? trochu ma to mätie, keďže fakturuje hosting aj za minulé obdobie.
ďakujem.
0 0
Alena Šimová Alena Šimová

Alena Šimová je offline (nepripojený) Alena Šimová

*agatha* Pozri príspevok
ahojte,
mám firmu, ktorá fakturuje tvorbu webových stránok.
táto firma kúpila pre odberateľa doménu xyz v novembri 2010. webstránku pre odberateľa dokončila až v marci 2011. v marci teda vyfakturovala tvorbu webstránky a hosting domény xyz od 1.11.2010 do 31.10.2011.
je to výnos roku 2011? trochu ma to mätie, keďže fakturuje hosting aj za minulé obdobie.
ďakujem.
Myslím si, že firma, ktorá spracováva web stránky, ak je to právnická osoba, mala v roku 2010 účtovať o nedokončenej výrobe ak v tom období mala nejaké náklady na vytvorenie webstránky. Minimálne je to platba za doménu, mzdy a odvody zamestnancov, ktorí tvorili web stránku a ďalšie. V roku 2011 vyfakturuje tvorbu web stránky, ale aj zúčtuje zostatok nedokončenej výroby z roku 2010.
0 0
Adiks Adiks

Adiks je offline (nepripojený) Adiks

účtovník
ckv Pozri príspevok
No som si neuvedomila, ze ten poplatok za pausal januar si nevsimam,
ved fa prisla v januari, takze pouzijem len prvy a treti zapis - ak je dobry?
V decembri 2010 zaúčtuješ interným účtovným dokladom nevyfaktúrované dodávky-tel.hovory za december 2010 518/326.
V januári 2011 zaúčtuješ faktúru: 518/321 (paušály za január 2011), 326/321 (tel.hovory za december 2010), 343/321 (DPH).
1 0
hanulka05 hanulka05

hanulka05 je offline (nepripojený) hanulka05

Ahojte, chcela by som sa opýtať na Váš názor, akým spôsobom by ste riešili nasledovnú situáciu:
V decembri 2010 prišla faktúra na aktualizáciu softvéru na r. 2011, faktúra bola aj uhradená. Podla môjho názoru sú to Náklady budúceho obdobia, avšak v účtovníctve je to z mne neznámeho dôvodu zaúčtované ako výdavky budúceho obdobia.
Akým spôsobom mám teraz rozpustiť účet 383??
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
ak ste tú faktúru účtovali miesto 381/321
na nesprávny účet 383/321, tak nič - len zúčtuj 518/383.
Čo už - kvôli tomu predsa nebudeš meniť uzávierku.
Zaujímalo by ma, ako ste to pichli do Súvahy - tam zádrhel môže byť, ak to bolo napr. v pasívach mínusom.
0 0
hanulka05 hanulka05

hanulka05 je offline (nepripojený) hanulka05

No, podľa obratov na účte 383 som zistila, že najskôr to bolo zaúčtované tak ako píšte - asi preklep, chybička. Avšak potom to účtovníčka preúčtovala na stranu D, asi len kvôli tomu, aby nemala 383 s minusom a bez toho aby pozrela na ktorú faktúru sa to vzťahuje, čiže je to normálne v pasívach s plusom... a ja teraz neviem ako sa toho "zbaviť"?!
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
ak preúčtovala, tak kam?
ved nebol urobený jednostranný zápis?
ak to bolo na MD, potom preúčtovaním by sa to vynulovalo, to zn. že to musela stornovať a zaúčtovať.............mne vychádzajú minimálne dva opravné zápisy.
bez zistenia, ako a čo bolo účtované neviem poradiť.
Chybné zápisy treba stornovať a zaúčtovať správne.
0 0
hanulka05 hanulka05

hanulka05 je offline (nepripojený) hanulka05

Bohuzial s uctovnickou sa mi nedari spojit, cize mozem len hadat.... pozeram obraty na uctoch:
FA je dna 14.11. zauctovana 383/321,343/321, uhradena bola 22.12. ziadna ina operacia s FA nebola robena...
Potom ak pozeram pohyby na ucte 383 okrem tohto pohybu, su tu dva dalsie (niekolkonasobne vyssie ciastky) s datumom 31.12. a oznacene ako oprava (preuctovanie na 314 a 518), doklad ktory je uvedeny nie je v ucte zalozeny a vysledkom celeho je ze na ucte 383 je konecny stav na D, ktory zodpoveda sume na fakture... Asi musim zacat intenzivnejsie kontaktovat uctovnicku a ziadat vysvetlenie :/
0 0
Alena Šimová Alena Šimová

Alena Šimová je offline (nepripojený) Alena Šimová

hanulka05 Pozri príspevok
Bohuzial s uctovnickou sa mi nedari spojit, cize mozem len hadat.... pozeram obraty na uctoch:
FA je dna 14.11. zauctovana 383/321,343/321, uhradena bola 22.12. ziadna ina operacia s FA nebola robena...
Potom ak pozeram pohyby na ucte 383 okrem tohto pohybu, su tu dva dalsie (niekolkonasobne vyssie ciastky) s datumom 31.12. a oznacene ako oprava (preuctovanie na 314 a 518), doklad ktory je uvedeny nie je v ucte zalozeny a vysledkom celeho je ze na ucte 383 je konecny stav na D, ktory zodpoveda sume na fakture... Asi musim zacat intenzivnejsie kontaktovat uctovnicku a ziadat vysvetlenie :/
účtovníčka predsa musí pri ukončení roka a prípadne aj v priebehu roka v prípade skončenia spolupráce s firmou urobiť rozpis otvorených položiek a minimálne vytlačiť denníky, kontá účtov. Neviem si bez toho predstaviť ako účtovník, ktorý preberie doklady, bude pokračovať v práci.
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
hanulka05 Pozri príspevok
Bohuzial s uctovnickou sa mi nedari spojit, cize mozem len hadat.... pozeram obraty na uctoch:
FA je dna 14.11. zauctovana 383/321,343/321, uhradena bola 22.12. ziadna ina operacia s FA nebola robena...
Potom ak pozeram pohyby na ucte 383 okrem tohto pohybu, su tu dva dalsie (niekolkonasobne vyssie ciastky) s datumom 31.12. a oznacene ako oprava (preuctovanie na 314 a 518), doklad ktory je uvedeny nie je v ucte zalozeny a vysledkom celeho je ze na ucte 383 je konecny stav na D, ktory zodpoveda sume na fakture... Asi musim zacat intenzivnejsie kontaktovat uctovnicku a ziadat vysvetlenie :/
a zo systému sa nedá ten doklad vytiahnuť?
alebo robíš na inom SW ako predchádzajúca účtovníčka?
veru, musíš ju kontaktovať a žiadať účtovný denník - ten dodať musí.
a samozrejme všetky chýbajúce doklady.
0 0

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať