mikumi
Pekný deň vám prajem, dnes som si prečítala takmer všetky prispevky ohľadne strav.lístkov, soc.fondu, zaúčtovania, nového zákona o soc.fonde a chcem si len potvrdiť toho: - ako má spoločnosť s.r.o. v PU zúčtovať prostriedky v Soc.fonde, vedenom na AÚ 211/400.
Fond tvorím z hrubých miezd 0,6% 527/472 za rok 2007 som naakumulovala na účte 2859,-Sk. Poskytujem príspevok zo SF zamestnancom na úhradu časti str.lístkov 472/213,
prispevok na stravovanie do 55% 527/213.
A 45% prijem do hlavnej pokl.od zamestnancov AÚ 211,100 /213.
Teraz mi ide o to, ako dostanem peniaze zo SF do pokladne SF-vedenej na AÚ 211,400. Predpokladám, ze cez 261.Peniaze prevediem z hlavnej pokladne do pokladne SF a ako ich miniem z tade?
Dúfam že som to napisala zrozumiteľne a pomožete mi. Ďakujem.
527/472 tvorba SF
261/211-100 výdaj sumy tvorby SF do pokladne SF.
211-400/261 príjem tvorby SF do pokladne SF
213/211-100 nákup SL
527+472+335/213 výdaj SL z-com
211-100/335 úhrada od z-cov
211-100/261 príjem do pokladne SF suma príspevkov zo SF
261/211-400 výdaj z pokladne SF suma príspevkov zo SF.
Prostriedky SF z pokladne budeš postupne premiestňovať do hlavnej pokladne a to vo výške príspevkov na stravovanie (prípadne aj iných keď sa budú realizovať). Prípadne budeš priamo z tejto pokladne vyplácať z-com.