Dobrý deň poraďáci,
dostala som fa od ČR-dodávateľa vystavenú za služby na veľtrhu v Prahe. Sú na nej dve položky:
- pri prvej je uvedený text "položky podléhající VAT u příjemce služby" a je to za reklamu hyperlink na českom portáli. Položka je uvedená bez DPH, čomu rozumiem, pretože miestom dodania tejto služby je SR podľa §15,ods.7,8 (reklamné služby) - uplatním samozdanenie.
- pri druhej položke je uvedený text "položky podléhající VAT 19%" a je to za slovenský workshop na pražskom veľtrhu. Položka je uvedená s DPH -tomuto však nerozumiem. Pôjde táto DPH do DP? Ak nie, kam ju zúčtovať?
Ďakujem za cenné rady