Zavrieť

Porady

Opravná položka k pohľadávke

Dobrý deň, prosím o radu:
Máme pohľadávky ktoré boli vystavené v roku 2008 a tiež dané aj do príjmov,
nakoľko firma, ktorá nám ich dlhuje neplatí, dali sme pohľadávky na vymáhanie právnikovi. Splatnosť pohľadávok je v roku 2008. Ja neviem či k 31.12.08 bude nutné vytvoriť Opravné položky k týmto pohľadávkam, lebo od splatnosti pohľadávok neuplynie doba dlhšia ako 12 mesiacov, aby som mohla tvoriť OP vo výške 20 % podľa zákona DP paragraf 20 odst.14. Ďakujem
Usporiadat
Tina855 Tina855

Tina855 je offline (nepripojený) Tina855

čiže tie splatné v 2007 budú ako 546/311 - daňovo? V prípade že ich uhradia pôjdu ako 221/648

A na ostatné podľa dní po splatnosti vytvoriť OP - daňovo.
0 0
Adiks Adiks

Adiks je offline (nepripojený) Adiks

účtovník
V prípade úhrady odpísaných pohľadávok účtuješ 221/646, nie 221/648.
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
podľa mňa 648
súhlasím......646-výnosy z odpísaných pohľadávok
Naposledy upravil KEJKA : 13.03.11 at 23:06
0 0
Stefan2005 Stefan2005

Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

!
KEJKA Pozri príspevok
podľa mňa 648
Lydka, prečo ?

§78 postupov účtovania:

(3) V prospech účtu 646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok sa účtujú inkasá pohľadávok, ktoré sa v minulosti odpísali na ťarchu nákladov a od tohto dňa sa neúčtovali na účte pohľadávok. Na tomto účte sa účtujú aj výnosy z postúpenia pohľadávok z hospodárskej činnosti.
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
ááááá, pardon, únava materiálu, môjho mozgového.
škrtám. čítam "pohľadávky", myslím "záväzky", čičo.
0 0
Tina855 Tina855

Tina855 je offline (nepripojený) Tina855

ďakujem Vám veľmi pekne. a ešte mám otázočku, keď ich odpíšem cez účet 546, tak ich aj zlikvidujem v agende vydané faktúry, čiže úplne mi zmiznú z knihy pohľadávok, je to tak dobre, keďže ich tam už nechce vidieť p. konateľ?

A tie ku ktorým budem tvoriť iba OP, tie mi ostanú v agende vydané faktúry, či aj tie mám dať z tade preč.
0 0
Tina855 Tina855

Tina855 je offline (nepripojený) Tina855

Keď som si dala teraz vytlačiť všetky faktúry po splatnosti z roku 2007, 2008 a 2009 tak všetky sú k 31.12.2010 po splatnosti viac ako 360 dní. Tie z 2007 odpíšem úplne. A k tým z 2008 a 2009 nemám tvoriť OP vo výške 100% keď sú po splatnosti viac ako 36 mesiacov?
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
z r.2008 a 2009 nie je viac po splatnosti ako 36 mesiacov
OP sa netvorí iba daňová - prečítaj si k tomu témy
a pohľadávky úplne vymazať nemôžeš, ked sa o ne ešte bojuje, niekde musia zostať evidované.
0 0
H.B. H.B.

H.B. je offline (nepripojený) H.B.

Máme neuhradené pohľadávky (splatné v roku 2008 a 2009) voči jednej sro. Tieto pohľadávky sme prihlásili v zákonnej lehote do konkurzu v roku 2010. Môžme tvoriť v r. 2010 opravnú položku daňovo uznanú vo výške 100%?
0 0
lenka_bodorova lenka_bodorova

lenka_bodorova je offline (nepripojený) lenka_bodorova

2008 - by som tvorila OP 50% daňovo uznané
2009 - by som tvorila OP 20% daňovo uznané
Na 100% OP by to muselo byť 1080 dní po splatnosti. Keby súd zamietol konkurz pre nedostatok majetku, tak by to mohol byť odpis pohľadávky 100%.
0 0
H.B. H.B.

H.B. je offline (nepripojený) H.B.

Keď si dobre pamätám, tak na školení bolo povedané, že keď sme prihlásili v zákonnej lehote pohľ. do konkurzu, tak môžme tvoriť OP vo výške 100%. Len nie som si istá, či som dobre porozumela. Preto by som si to rada potvrdila aj u niekoho kto mal takýto prípad.
0 0
zuzzkaa zuzzkaa

zuzzkaa je offline (nepripojený) zuzzkaa

Viem že je tu toho veľa popísané ale stále si to neviem ujasniť:
Mám z r. 2008 pohľadávku, v r. 2010 chcem tvoriť opravnú položku vo výške 50=% 547/391
do daňového priznania nemusím už zadávať nič?
A následne to vyzerá že budem mať v r. 2011 papier zo súdu o nevymožiteľnosti - môžem v r.2011 odpísať ďalších 50% tejto pohľadávky alebo na to tvoriť len ďalšiu opravnú položku?
Ďakujem
0 0
H.B. H.B.

H.B. je offline (nepripojený) H.B.

Neviete poradiť, ako to je vlastne s tými opravnými položkami, keď sme prihlásili pohľadávku do konkurzu v zákonnej lehote? Môžme vytvoriť OP 100% v tom roku kedy sme prihlásili pohľ.?
0 0
pandorasbox pandorasbox

pandorasbox je offline (nepripojený) pandorasbox

chcem sa spýtať prosím, neuhradené faktúry splatné 12/2006 a 04/2007 - tvorila som OP 547AU/391AU za fa splatné 12/2006 OP 100% v roku 2009 a za fa 04/2007 100% v roku 2010. Tnto rok došlo k postúpeniu pohľadávky v celej výške, takže zaúčtujem 546AU/311AU-postúpenie pohľadávky, 315AU/646AU výnos z postú pohľadávky a účtujem ešte aj 391AU/547 zúčtovanie opravnej položky prosím?
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
áno.
0 0
pandorasbox pandorasbox

pandorasbox je offline (nepripojený) pandorasbox

ďakujem Kejka, tak to mám dobre.už som sa zľakla, že mám zle výkaz. iba ma článok poplietol.
0 0
Mikolajova Mikolajova

Mikolajova je offline (nepripojený) Mikolajova

Dobry den, prosim Vas ak firma tvorila v r. 2006 opravne polozky na fa z r. 2004,2005 v sadzbe 100%,75,50,25%. Dalej uz neodpisovala, mozem ja dovytvorat OP v r. 2011 a nasledne ich aj odpisat? Dakujem
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
fa z r. 2004,2005 sú premlčané, OP sa tvoria na nepremlčané pohľadávky.
Máte uznanie dlhu alebo splátkový kalendár? Ak áno, tak nie sú premlčané.
Treba sa rozhodnúť, bud pre odpis, alebo pre OP, ak sú splnené podmienky.
Zbytočné je tvoriť OP, ak ich chcete odpísať.
0 0
Mikolajova Mikolajova

Mikolajova je offline (nepripojený) Mikolajova

A nebude vadit ak ich odpisem, ale v r. 2006 bola na cast nich tvorena OP. Nemusim dokoncit to vytvaranie OP, aby som dosiahla 100%?
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
nie nemusíš, tvorba OP nie je viazaná na odpis a naopak.
Skôr bude zaujímavé daňové hľadisko. Podľa mňa odpis v r.2011 bude nedaňový náklad u tých pohľadávok, ktoré sú premlčané a nebola na ne tvorba vo výške 100%.
A zopakujem, tvorba OP na premlčané pohľadávky tiež nie je daňovo uznaný náklad.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať