Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Firma platca DPH poskytne službu na Slovensku zahraničnej firme ktorá je mimo EU. Ako má postupovať slovenská firma keď miesto zdaniteľného plnenia je Slovensko. Má to vyfakturovať s DPH ? A čo zahraničná firma , má potom nárok na vrátenie DPH ? Prosím poradte . Ďakujem
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Máme podobný prípad, fakturujeme zahraničnému odberateľovi so sídlom mimo EU sprostredkovanie klientov (odberateľov) z EU. Obchody spočívajúce v dodaní tovaru-meracej techniky sú realizované potom napriamo: zahraničná spoločnosť-nami sprostredkovaný klient. Dá sa považovať sprostredkovanie klientov za službu podľa §15/8/b)...iné podobné služby? Alebo by sme mali ísť skôr podľa §16/6?.
Skôr mi to vychádza na §16/6, pretože po sprostredkovaní klientov nasleduje konkrétna dodávka tovaru od spoločnosti mimo EU. Napr. Slovenská s.r.o.-platiteľ sprostredkuje pre spoločnosť mimo EU klientov z Talianska. Tovar ide z krajiny spoločnosti mimo EU priamo do Talianska. Miestom dodania tovaru je Taliansko podľa §13/2 a miestom dodania služby sprostredkovania tiež Taliansko (§16/6). Služba je fakturovaná zo slovenskej s.r.o. spoločnosti mimo EU bez DPH, neovplyvní to daň.priznanie. Uvedená faktúra sa uvedie len v záznamoch. Je môj názor správny?